Наиболее популярные и интересные вопросы нашей «Линии консультаций» мы публикуем на нашем сайте. Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:
|
|
Страницы: 1 | по 20 вопросов |
Вопрос: N-277 |
У нас Комплексная 7.7 При проведении док-та Списание ТМЦ выскакивает ошибка: Если ТаблНоменклатуры.Получить.ПараметрыКолонки ("ГТД",,,,,,,)>0 Тогда (Глобальный модуль(8347)) Неверный идентификатор колонки! И еще перемещение ТМЦ не формирует бух. проводки |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-293 |
У нас операции по импорту. Возникла проблема. Поступление от импортера мы по условиям договора должны приходовать на 15 счет (Дт15 Кт60) в момент отгрузки со склада импортера по курсу на эту дату. В момент поступления товара на наш склад мы должны в 15 счет еще добавить таможенные платежи и транспортные услуги, и только после этого оприходовать товары на складе (Д т41 Кт15). Никак не сообразим, какими документами это сделать. Если делать документ "Поступление ТМЦ (импорт)", то сразу формируется проводка оприходования на склад (Д т41 Кт15) и сразу считаются таможенные платежи, хотя товар еще не таможился. Если проводить его на момент оприходования на нашем складе, то курс валюты не тот, да и как отразить в учете движение товара с момента перехода права собственности до момента оприходования? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-315 | Ситуация следующая: есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.1, т.е. начисляются все налоги ЕСН, есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.2, т.е. начисляется налог ЕСН только в ПФ. Вопрос такой, нужно часть сотрудников перевести на счет 44.1.3, т.е все налоги ЕСН( кроме ПФ) будет исчислятся не полностью, а пропорционально расчетной базе, что необходимо для этого сделать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-393 | Подскажите порядок расчета заработной платы. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-394 | При выгрузке платежного поручения (к примеру)№ 1128 из 1С в Клиент-Банк, формируется файл 1с_to_klb.txt но в нем номер п/п обрезается на 128. Что могло случиться? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-448 | Провела документ Начисление и удержание по списку, после расчета ЗП данные не попали в Журнал расчетов. Посмотрела у документа Отчет о движении документа - все движения, программа показала, что по Записи журналов расчетов - Нет записей по документу. Подскажите с чем это связано и как исправить? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-467 | Организация производит продукцию неритмично, т.е. не каждый месяц.Амортизацию оборудования относим на счет 25, т.к. оно используется при производстве всей номенклатуры продукции.Если выпуск есть, амортизация распределяется пропорционально выпуску и счет закрывается, если выпуска нет, то амортизация остается на счете 25 в виде сальдо и в дальнейших расчетах ( в месяце, когда есть выпуск) не участвует. Как добиться закрытия счета 25 в любых случаях. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-517 | У меня 1С предприятие, комплексная конфигурация, ред.4,5. Не отражаются операции по декабрю. Документы проводятся, а соответствующие им операции и проводки не проводятся. Помогите пожалуйста. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-864 | Существует ли в Комплексной 7.7. возможность расчета зарплаты сотрудников со сдельно-премиальной системой оплаты при сокращенной рабочей неделе (4 дн.) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-870 | Подскажите пожалуйста, почему в Комплексной 7.7 при формировании документов не формируются проводки? Отчет о бухгалтерских проводках заполняется, а вот самих операций нет. Бух итоги рассчитаны, точка актуальности стоит. Подскажите, почему? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-914 |
В комплексной конфигурации 1С, 7.7 редакция 4.5 (7.70.485)«Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры». Проблема, сформированы все документы за год: банк, поступление ТМЦ, реализация, сторонние услуги и т.д. за период с 01.01.2008 до 31.12.2008. В журнале операций видны все документы до 31.10.2008. При этом в Сервисе и в Регламентных операциях все проставлено (я работаю на 1С с 1998 года), диапазон просмотра везде выставлен 2008 год. После повторного выставления всех необходимых флажков в Сервисе и в Регламентных операциях стали видны в журнале операций документы банка за весь 2008 год, а поступление ТМЦ и реализация так и не появились. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-930 | Подскажите, пожалуйста, у сотрудника отпуск 42 дня, получается переходящий. На предприятии ведется резерв отпусков. Отпуск будущего периода должен падать на 96 счет, а ндфл с этого отпуска на 68. А у нас НДФЛ попадает тоже на 96 счет. Как настроить, чтобы ндфл попадал на 68 счет, а на 96 счету был только отпуск. Помогите, пожалуйста, а то мы вручную исправляем в документе "Формирование проводок" |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1016 | Сотрудница уходит в декретный отпуск. Какие документы нужно сделать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1045 | 1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год. В форме АДВ-6-1 показываются неполные сведения о суммах начисленных страховых взносов,а анализ счета страховой и накопительной части правильно! Что сделано не так? Где проверить? Алгоритм действий какой? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1089 | Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1091 | Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1198 | С н.г. перешли на ведение многофирменного учета в Комплексной 7.7, завели в справочнике Фирмы и ЮрЛица, необходимые данные. НО при проведении любого документа, нет проводок. Дальше была изучена комплексная с диска ИТС (демонстрационная база), создавались и проводились документы, проводок не было. Хотя в демонстрационных документах проводки есть, но если документ перепровести, их нет. Как наладить многофирменный учет? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1228 | Как в версии 7.7. комплексная отразить поступление товара в у.е а оплата в рублях по курсу. Если документ поступление тмц делает стандартную проводку 41.1 - 60.1.? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1265 |
1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год при формировании отчета КАТЕГОРИЮ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА пишет СХ вместо НР, хотя наша организация не с/х организация. Плюс соотношение П=Н+С берет по процентам 2007 г. Хотя все начисления по накопительной (Н) и страховой (С) частей начисляет по процентам 2008 года. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1267 |
1С: Предприятие версия 7.7 комплексная конфигурация редакция 4.5 Не проводится документ "табель учета отработанного времени". По каждому сотруднику выводится ошибка и пишет "отработанное время учитывается по календарям его рабочего графика". Подскажите как должно быть все настроено? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1300 | Делаем в Комплексной 77 документ Строка выписки банка приход. До этого сальдо входящее дебетовое. Данный документ оплаты не видит, что нужно закрыть счёт 62.1 а делает проводку 51/62.2. Как исправить? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1307 | Где в 1с проставляется категория плательщиков по ПФР? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1316 | Где в 1с проставляется категория плательщиков по ПФР? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1329 |
1С Комплексная 7.7 Если использовать метод отклонений вместо начисления табелями, где в настройках можно это посмотреть? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1337 |
При формировании данных для пенсионного фонда высвечивается код основного тарифа организации с/х сельскохозяйственная, но до этого предприятие было обычным торговым на обычном режиме и все заполнялось правильно где можно этот код поменять на правильный? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1371 | При закрытие месяца счет 20 закрывается не на прямую на счет 90, а через счет 40. Мы не производственное предприятие, счет 40 мне не нужен. Как уйти от этого? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1373 | Зарплата и налоги все начислены, в операцию все попало, но в последнюю проводку "Начисление налогов" не попадает 69.11 счет: НС и ПЗ, хотя в операции он стоит? Все пересмотрела. Не пойму почему... |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1420 | Передача данных персонифицированного учета. Не выводится Версия формата, раскрывается пустой список . База SQL релиз 7.70.481, если в база структуре DBF, то все нормально. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1429 | Человек устроился в начале 2008 года, и заболел. При заполнении среднего заработка в доке больничный лист выскакивает один рабочий день в мае 2007 года. Есть подозрения, что это связано с високосным годом, и что такая же проблема будет и в ЗиКе. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1473 | По двум сотрудникам за 2008 год были лишь невыходы и в конце выплата компенсации при увольнении, поэтому не страховая и накопительная пенсии не начислялись. Когда формирую файл для персонифицированного отчета, выдает по ним ошибки " ***30: Ошибка. Т.к. значение <КодКатегории>="НР", и не указана ни одна из трех составляющих блока <НачисленоВзносовОсновных> или блока <НачисленоВзносовРанее>, то должен быть указан (непустой) блок <БольничныеЛисты>:", больничных у них не было, а просто невыходы и начислений не было. Может их просто убрать из отчета? или нужно поставить какой-то код? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1592 | Как занести начальные остатки по счетам? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1596 | При проведении документа "Поступление ТМЦ" выдает сообщение :Период не открыт! Закрыть документ. Документ закрывается и остается не проведенным. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1597 | Поясните реализованную в конфигурации схему резервирования товара под конкретную заявку клиента н с оформлением заказа поставщику. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1598 | В справочнике "Виды свойств" в карточке "вид свойства" есть поле "Свойство может принимать для объекта иного значений". Как оно используется? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1599 | Как в типовой конфигурации оформить операцию, когда товар отгружаем одному клиенту, а оплата за этот товар приходит от другого клиента? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1600 | При большом объеме номенклатуры выбор нужного товара затруднен, поскольку есть такие элементы номенклатуры, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара, видеть только то, что есть на складе? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1601 | Как в программе рассчитывается "Оплата праздничных н выходных дней"? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1602 | Почему при расчете среднего заработка для начисления очередного отпуска не исчисляются суммы Районного Коэффициента и Северной Надбавки? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1603 | Как в Комплексной конфигурации правильно оформить оплату покупателем товара векселем, чтобы правильно рассчитался долг контрагента по регистрам? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1604 | Как в одном авансовом отчете собрать документы по разным датам, если подотчетник расходует деньги в течение нескольких дней? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1634 | Подскажите порядок расчета больничного листа, если больничный пришелся на два месяца. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1635 | Почему в ОСВ по сч. 50.1 сальдо на конец периода по дебету получилось отрицательным? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1641 | Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1701 | В комплексной конфигурации слетают проводки,движение по регистрам остается.База SQL размером 40Гб. Почему? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1719 |
Здравствуйте, при свертке базы вылазят следующие ошибки: Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыДолга.ДолгЗаРаботы Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыНоменклатуры.Спецматериал Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыНоменклатуры.Работа Не найдено соответствие для значения источника: Перечисление.ВидыПлатежейВБюджет.НалогКВозмещению У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.1 У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.1 У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: МЦ.04 У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.1 У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.0 У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: МЦ.04 У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: У правила - Основной_1CK_000543 - не найдено соответствие для значения: 10.6.2 Выгрузка данных завершена! Выгружено объектов: 86628 Произошла ошибка! Номер не уникальный! |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1720 | При начислении ЗП, новым сотрудникам не считается северная надбавка, и в Журнале расчетов не считает сумму НДФЛ удержанного. Что делаю не так? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1722 | Программа 1С Комплексная конфигурация ред. 4.5 (7.70.486), при попытке завести новому сотруднику справку с предыдущего места работы выдает следующее « Ввод справок с предыдущего места работы за 2009 год не поддерживается», где еще можно завести справку, иначе вычеты будут не правильно применяться. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1733 | В комплексной редакция 4.5 релиз 7.70.466 неактивны кнопки Обмен данными - Клиент банк - Загрузить - Импорт операций по расчетным счетам. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1736 | Подскажите пожалуйста есть ли возможность вносить данные из оборотно-сальдовой ведомости филиала в программу головной организации для консолидации данных, если головная организация работает в 1с 8.1бухгалтерия, а филиал в 1с 7.7 комплексная. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1738 | Почему в Комплексной конфигурации ред.4.4 (7.70.486) не изменены вычеты по НДФЛ ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1778 | При вводе остатков пользовалась счетом 00 и ручным вводом операции, теперь не могу ввести остатки по налоговому учету по товарам программа вообще не видит введенные остатки по товарам. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1788 | Что ставить базовой и основной единицей измерения? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1793 | Подскажите как оформить не принимаемые услуги в налоговом учете в комплексной конфигурации если одно из предприятий применяет упрощенную систему налогообложения. Почему то программа все расходы относит на принимаемые. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1813 | При сохранении из 1С в формате Excel часть информации пропадает. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1835 | Как исправить форму Платежки - вручную не дает исправить? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1885 |
У меня к вам пару вопросов. 1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании? 2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1930 | При запуске программы выдает ошибку журнала регистрации. Ошибка возникает только на одном компьютере. Пользователя в 1С пробовали сделать нового - не помогло. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1970 | Как отменить ведение налогового учета (убрать проводки) в документах? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-1994 | Как оформить внутреннее совместительство? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2014 | В 1С Предприятие в Отчетах специализированных - Подготовка сведений для ИФНС -сформировала файл 2НДФЛ, распечатала реестр и справки 2НДФЛ, а как выгрузить на дискету эти данные? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2025 |
При выгрузке регламентированных отчетов появляется сообщение "Компонента V7Plus : Ошибка инициализации XML Parser xmlКорень = xmlФайлВыгрузки.СоздатьПодчиненныйЭлемент("Файл"); {C:\PROGRAM FILES\1CV77\STROY_W\EXTFORMS\RP08Q4.GRP\CHISLRAB.ERT(2588)}: Значение не представляет агрегатный объект (СоздатьПодчиненныйЭлемент)" Не выгружаются также данные из Зарплаты в бухгалтерию. Раньше все работало нормально. Из программ загружали только Налогоплательщик 2008. Подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2067 | При формировании справок 2-НДФЛ, в Комплексной конфигурации 7,7(бух.+торговля+склад+зарплата+кадры),в справку попадает Доплата пособия до 1,5лет, выплаченное при помощи документа "Начисление или удержание сотруднику". Это пособие попадает в раздел "3. Доходы, облагаемые по ставке 13%" с кодом дохода 2000, хотя в документе "Начисление или удержание сотруднику" в разделе "начисление" указано "пособие до 1,5 лет доплата", в разделе "шаблон проводки" Д69,1 К70. Как можно исправить эту ошибку? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2099 |
Помогите разобраться с НДС с авансов выданных! В релизе 487 не формируется проводка 68.2/76 ВА (ндс с авансов выданных), по счет-фактуре полученной вообще нет проводок, а так же не формируется запись в книге покупок по счет-фактуре полученной на аванс (хотя галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок есть), соотвественно при фактическом получении товара нет записи сторно в книге продаж! Получается, что в новом релизе появилась возможность только регистрировать счет-фактуры на аванс? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2139 | Подскажите какие настройки надо сделать, что бы отражалась оборотка за период. Сделала приходную накладную, а оборотка не отражается. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2170 | Как правильно начислить доход в натуральной форме? Чтобы не включал этот доход на 70 счет и считал НДФЛ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2178 | Подскажите пожалуйста,что нужно сделать в настройке,чтоб при проведении РКО на сдачу наличных в банк, проводка не формировалась, т.к. она уже сделана в выписке банка. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2182 | Я спрашивала как можно сделать,чтоб при проведении РКО на сдачу наличных в банк проводка не формировалась,т.к. уже она сделана в банке.Мне знакомые посоветовали,в РКО выбирать вид оплаты"прочее",а кор. счет не ставить.Программа ругается при этом,но операцию проводит и проводки не формирует,в принципе меня все устраивает,но в дальнейшем мне эта не корректная операция ни где не повредит? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2216 | Как можно ввести начисление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2231 | Как оформить реестр по виду документа и определенному контрагенту одновременно в 1С Торговоля и склад в программе 1С Комплексная? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2283 | Как найти в 1с7.7 версия 4.5 товарно-транспортную накладную? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2309 |
При закрытии кассовой смены, в журнале чеков, перестал формироваться отчет ККМ. До этого переустанавливали винду, но база осталась та же. Какая может быть причина? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2333 | Как сделать переоценку валюты по сч.67.44? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2334 |
Не указан счет учета ЕСН в части федерального бюджета! Проводки сформированы не будут. Не указан способ отражения в НУ ЕСН в части федерального бюджета! В состав расходов включен не будет. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2337 | У нас 1С комплексная. Ведем УСН, производство. В книге доходов и расходов ставит на доход излишки ТМЦ по оприходованию излишков ТМЦ. У нас нет излишков,инвентаризацию не проводили,остатков на складе нет. Сколько оприходовали столько и реализовали |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2348 | Предприятие применяет УСН (доходы). При формировании оборотно-сальдовой ведомости не отражаются начисления в ПФР и 2НДФЛ, хотя в отчетах, журналах и индивидуальных карточках эти цифры стоят, что надо сделать, чтобы они появились в ОСВ. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2349 | Какими документами в 1С:комплексная конфигурация, проводить движение канцтоваров? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2401 | Подскажите пжл, какими документами провести лизинговые операции (авто, на балансе у лизингодателя), на забалансовый счет 001 проводка не делается. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2402 | Как можно реализовать ведение позаказного учета, т.е. у 1 заказа есть несколько номенклатур, у 2 заказа есть тоже несколько других номенклатур? Как произвести связь между справочниками номенклатуры и виды продукции(работ, услуг)? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2436 | Как происходит учет в 1с 7.7 аванса, оплаченного поставщику, с 01.01.09. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2503 | В программе не формируются проводки по начислению з/п 70сч. и 69.11 Справочники заполнены, ставка по травматизму стоит, отражать в бух. стоит, базы прописаны, по ЕСН и НДФЛ проводки отражаются. Где еще смотреть? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2550 |
Ситуация: 1.Документом ПоступленияТМЦ создается долг перед фирмой. 2.Долг полностью оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход). 3. Далее возврат от поставщика на эту сумму оформляется СтрокаВыпискиБанка (Приход) 4. Полностью (второй раз) оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход). В итоге получаем, что ни кто никому не должен. 5. Оформляем документ ПоступлениеТМЦ, проводим, Почему в проводках видим - зачет аванса ? открываем отчет ведомость по контрагентам - тоже документ фигурирует в авансах ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2628 | Добрый день. подскажите можно ли в комплексной программе в закладке зарплата и кадры завести дополнительные календари. Там установлено 20 календарей сменного графика. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2687 |
Не совсем понятно, откуда предел 40000. Рекомендации методистов 1С по отражению в программе операций с основными средствами можно посмотреть по ссылке: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=926#breakIIrISCINDDIIIDD926DI1 |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2714 |
Вопросы у меня такие: 1.При попытке формирования проводок по з/пл. получаю сообщение: У сотрудника: Иванова Н.В. нулевая база ЕСН, проводки по ЕСН будут отнесены на счет 91.2 или 91.1. Простите за безграмотность, что и где надо настроить, чтобы проводки нормально формировались на затратные счета? 2. Сформировала и провела документ выдача з/пл, а проводок не вижу, может они формируются кассовым документом? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2715 | Установили 1С комплексную, не формируются типовые проводки. Подскажите, как это сделать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2772 | Комплексная 7.7 ред. 4.5 В регламентированных отчетах Прибыль 1 кв.2009 года перестал отображаться КПП. Перестал он отображаться и в прибыли за предыдущие кварталы. Никаких изменений в ИНН и КПП не вносили. Как с этим справиться? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2811 | Подскажите пожалуйста новичку, рассчитываю зп, проводок в оборотке не показывает. Наверное что то не то делаю. И вообще если можно расскажите подробно про зп в 1с комплексная. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-2851 | Подскажите пожалуйста, как в 1с7.7 версия 4.5 оформить операцию по продаже валюты? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3066 | Подскажите как правильно проводить операции с давальческим сырьем,если продукцию частично изготавливаем из своего сырья и давальческого. Например списание в производство? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3069 |
Релиз 488, но с доработками. Поставщику был уплачен аванс (Строка ВБ). Затем следуют поступления ТМЦ и Работ-Услуг от поставщика. Происходит зачет аванса. Параллельно проходит ещё один аванс. Поступления продолжаются. На стыке двух авансов (первый заканчивается, остаток 750) происходит очередное поступление ТМЦ на 1700. По проводкам происходит зачет аванса. В движениях Поступления зачет разбит на две части 1300 - из первого аванса и 400 - из второго. Но ведь остаток первого аванса был 750. При трассировке программы в модуле Поступления 1300 берется из регистра поставщики. В чём может быть ошибка? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3108 | Я установила программу 1С:Предприятие, но она полностью пустая, Как записать самой начальные данные. (Самоучка) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3126 | Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при формировании проводок по расчету зп в эту операции попадало и начисление ФСС НС и ПЗ. Проводки все настроила и в собственных юрлицах, и в дополнительных... |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3143 | Как в 1С 77 комплексная настроить НДС в авто режиме 18% (сейчас в авто режиме НДС не считает, надо выбирать в ручную). |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3152 | Хочу начислить зарплату задним числом а в начислении з/п стоит дата 31.05.09. Период выбирается с 01.04 по 30.04.а сама дата документа 31.05.09 и никак не могу ее изменить подскажите пожалуйста. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3153 |
Вопрос 1:Как сделать, чтобы в печатной форме "счет-фактуры выданной" в строке "Грузополучатель и его адрес" после котрагента не стояло слово "Адрес", а сразу шел почтовый индекс? Вопрос 2: Как в печатной форме "ТОРГ-12" в строке "отпуск разрешил" указывалась должность и ФИО руководителя? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3308 | У нас 1С:Предприятие-комплексная конфигурация, редакция 4.5. Нам нужно выставить документы на оказание услуг по аренде помещения(мы оказываем эти услуги). Каким документом это можно сделать. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3315 | В мае ввели расчет по двум больничным разным людям. При расчете ЗП один из них попал в расч. ведомость, а по другому начислений не оказалось, работнику начислена только ЗП за отработанные дни. Попробовала пометить на удаление данный расчет, но программа не дала, выведя сообщение о невозможности удаления, и подсказку о сторнировании. Произвела сторнирование и ввела снова этот больничный, потом заново провела начисление ЗП, налогов, сделала расчет ЗП, и опять сумма больничного не попала в ведомость. Но самое страшное, программа дала только выплатить аванс, а при полной выплате суммы вообще не появились, т.е. полной выдачи не произошло. Кадровичка сказала, что в этот момент пыталась поменять период, может этим и был нанесен вред? Как можно исправить положение? Считаю ЗП только второй раз, и придерживалась алгоритма: начисление ЗП-начисление налогов с ФОТ-расчет ЗП-выплата аванса-полная выплата. В первый раз всё получилось. Подскажите, пожалуйста, про смену периода, он меняется автоматически или это делается вручную. Можно ли мне удалить все начисления за май и попробовать ввести все сначала.Как это сделать корректно, не сбив работу в программе? В мае ещё не была введена ни одна операция, кроме выдачи денег из кассы, я надеюсь, что не собью ведение учета? А может полная выплата из-за этого не происходит? Помогите, пожалуйста, разобраться почему в расчет не попал больничный, а потом вообще не произошла полная выплата? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3331 | С 2006 года организация начала работу в программе 1с Комплексная. Аудиторы ввели начальные остатки по долгам покупателей фирме (сумма и НДС). В апреле 2009 деньги должники внесли в кассу по приходному кассовому ордеру, т.к. никакой реализации за три года этим контрагентам не было, то эти суммы долга программа увидела как авансы полученные и теперь эти деньги висят в авансах. Как правильно и корректно убрать эти суммы из авансов, ведь это был возврат долга. Может вместе с ПКО надо было ввести какой-нибудь документ, чтобы программа поняла, что это возрат долга, а не авансы, полученные от покупателей. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3333 | Можно ли импортировать данные из 1с.7.7 в 1с:Подрядчик 1.4 или надо забивать вручную? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3349 | Ошибка выдается, если количество строк в табличной части «основные средства» больше сальдо конечного дебетового счета 08 (с аналитикой – объект внеоборотных активов из шапки документа) по ресурсу количество. Либо реквизит шапки документа «балансовая стоимость»*количество строк в табличной части «основные средства» больше сальдо конечного дебетового счета 08 (с аналитикой – объект внеоборотных активов из шапки документа) по ресурсу сумма. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3374 | Подскажите, пожалуйста, расчет больничного за май, скорее всего из-за моей ошибки, попал в расчетный период за январь. Можно ли его перенести с января в май, или лучше пригласить программиста, чтоб он удалил его вообще из базы, а потом снова рассчитать этот больничный уже в мае, и сделать заново перепроведение всех начислений ЗП и налогов. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3394 | У нас программа 1С: ПРедприятие-комплексная конфигурация, редакция 4.5. Каким документом мне провести удержание алиментов с сотрудника, исполнительного листа и соглашения об уплате алиментов нет, Сотрудник добровольно решил платить алименты в виде фиксированной суммы 4000(это больше, чем 25%) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3503 |
Сделали обновление программы, связанные с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2009 г. N 451. После обновления в форме счета-фактуры печатается "Продавец: Полное наименование организации (Сокращенное наименование организации)" . Но в правом верхнем углу счета-фактуры не добавлена строка ", от 26 мая 2009 г. N 451". Подскажите, пожалуйста, почему эта строка не добавлена, должна ли она выводиться в печатной форме? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3504 | При запуске программы и начале работы, после подтверждения проведения операции пишет:невосстановимая ошибка Базы Данных. Код: -4. Таблица 1SACCSEL. Общая ошибка ввода-вывода. После нажатия ОК программа закрывается. Что делать в таком случае? Программиста нет. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3601 | При формировании, акта сверки, в него попадает сумма из документа Возврат поставщику, за вычетом НДС. почему без НДС и правильно ли это?? Получается, что у меня долг перед поставщиком на сумму НДС. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3752 | 1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. в начислении налогов по зп в расчетной ведомости за месяц ставит 0 по всем фондам у работников при регрессивной шкале, кроме фед.бюджета, где почему-то применяется ставка 2%. Когда по НК ст.241 п.1 в таблице 56000+7,9% с сум.прев.280т.р., и 81280+2% с сум.прев.600т.р., правильно рассчитывает только работников у которых не применена регрессия. Что надо сделать для правильного расчета налогов по зарплате? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-3913 | Документом ввод остатков - долго фирмы покупателю, занесен аванс 31.12.07, почему он не попадает в книгу покупок как ранее зачтенный авансов январе месяце??? и вообще должен ли, не могли бы объяснить куда и как должны попадать авансы .. конфигурация 484. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4019 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, как начислить проценты к выплате физ. лицу,которого нет в штате, по договору займа. Как мне отчитываться в налоговую по НДФЛ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4026 | 1С комплексная, ред.4.5, релиз 491.В программе неправильно производится расчет материальной выгоды по без процентным ссудам, выданным организацией своим работникам ,в 2009 году, а именно: доля ставки рефинансирования с 2009 года должна быть 2/3 (ранее было 3/4), сама ставка с 14.08.09 равна 10,75 %, при установке этой цифры вручную программой не берется,а считает исходя из 12 %. Как настроить правильный расчет ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4036 | Нужно выставить документы поставщику на претензию. То есть поставщик платит нам штраф за задержку поставки, и просит, чтобы мы ему выставили на сумму штрафа, но без количества акт, счет-фактуру и счет. Как сделать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4067 | Каким док-ом в 1С Комплексная отражаются проводки по зарплате, и налоги 69 счет? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4185 | Как убрать у пользователя доступ к журналу регистрации (вообще чтоб туда не заходил и ничего там не мог поменять)? меню "сервис" не убирается! |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4222 | Поступление импортного товара делает проводки с кредитом 60.11, это правильно. А нужно, чтобы и поступление доп. расходов делало проводки с кредитом 60.11. Причем только 60.11, 60.01 в поступлениях доп. расходов у нас не встречается. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4272 | По каким причинам может не заполняться автоматически документ "Инвентаризация"? Метод ведения выставлен Fifo, периоды открыты и точка актуальности выставлена. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4298 | Приказ на оплату по среднему не учитывает то, что сотрудник работал в командировке в выходной день и не начисляет оплату в двойном размере. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4329 | При запуске предприятия из конфигуратора и при входе монопольно сообщение "Не определены параметры базы данных. Для определения следует воспользоваться конфигуратором". |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4408 | Подскажите пожалуйста, я вношу документ Поступление ТМЦ от 1 октября, после его проведения в документах по поставщикам я не могу войти в журнал операций, т.к. эта кнопка не активна. Войдя в журнал операций через Операции данный документ не существует, последние операции заканчиваются 30 сентября, соответственно в акт сверки этот документ тоже не попадает. Точка актуальности стоит на 01 октября. С чем это связано? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4451 | Сотруднику перечислена подотчетная сумма на карточку. При заполнении авансового отчета (№АО-1) этой суммы нет. По отчету получается долг. Каким документом сделать правильные проводки? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4488 | Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С комплексной 7.7 редакции 4.5 документ по услуге сторонних организаций (например, документ за аренду помещения). |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4497 | Здравствуйте! При попытки тестирования и исправления ИБ кофигуратор вылетает без каких либо сообщений! В чем может быть причина? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4583 | 8 февр аванс 10 000. Потом РКО и Авансовый отчет от 09.02 на 1990. Потом 1 марта Аванс отчет на 10 000. Проблема в печатной форме Авансового отчета, в ней почему-то показывается остаток предыдущего аванса суммой, которая давным давно зачтена. Проблема в Ав. отчете 01.03.10. Остаток показывается 1999 это сумма по РКО от 08.02.10, который уже давно засчитан. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4591 |
При нажатии в документе "Расходы на оплату труда" кнопки заполнить, программа выдает ошибку: ДатаРождения = Физлицо.ФизЛицо.ДатаРождения; {Глобальный модуль(43249)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ФизЛицо) Проверила всех сотрудников в справочнике, все реквизиты заполнены, и в 494 и в 495 релизе аналогичная ошибка, что делать? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4596 | Как перейти с 494 Комплексной на ЗУП 2.5.21.3? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4601 | В комплексной после обновления на 495 релиз ошибка по формированию зарплатных проводок не исправилась: проводки в Дт счета 69.2.1 ФБ продолжают формироваться. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4617 |
Комплексная77 при формировании справок 2-НДФЛ выдает ошибку: "ОКАТОСправки = ОКАТООрганизации.Код; {Отчет.СправкаОДоходах.Форма.Модуль(2369)}: Значение не представляет агрегатный объект (Код)" |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4664 | Как правильно настроить проводку по удержанию за неотработанные дни отпуска? Какой шаблон ни подставишь пишет: удержание за неотработанные дни отпуска" для сотрудника ... некорректно сопоставляется проводка, указанная для начислений сотрудника. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4717 |
Что нужно сделать, чтобы программа учитывала при исчислении взносов доходы, полученные на предыдущих местах работы? Например, сотрудник принят 01.05.2010. К этому моменту его доход в другой организации с начала года (915000 руб.) уже превысил предельную величину базы для начисления страховых взносов (415000 руб). В нашей организации взносы на этого сотрудника не должны начисляться, потому что «База для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415000 нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются» – п.4 ст.8 Федерального закона № 212-ФЗ. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4750 | Амортизация перестала начисляться на одно из ОС. А в кредите счета 02 висит и не закрывается. Что это значит? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4784 | Win7 не получается выгрузить отчетность, ругается Ошибка при создании из компоненты V7Plus.dll (Отсутсвует CLSID) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4821 | По какой форме сдавать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2009 года - по старой форме 2009 года или по сегодняшней 2010го? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4822 | Как рассчитать в комплексной пособия по БиР в ноябре 2010? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4989 | Начисление пособия по уходу за ребенком полутора лет. Настроить шаблон проводки за счет фсс. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4992 | Как восстановить последовательность? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4994 | Не можем изменить точку актуальности, из-за этого документы позже 01.04.11 не проводятся. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-4997 | Как ввести начальные остатки по ОС? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5006 | Как сделать проводку Дт 55 Кт 66. Это движения по кредитной карте. Аудиторы говорят, что 51 счет нельзя в этих операциях использовать, а строка выписка банка приход не может использовать 55. Если ли способ кроме бухсправки? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5071 | При получении аванса автоматически формируется счет фактура и записывается в книгу покупок, в результате чего не правильно формируется книга покупок. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5188 | Не формируются проводки по счету 69. Подскажите пожалуйста, каким документом их сформировать? Начисление страховых взносов заведено, формирование проводок по зарплате выполнено. А проводки не отражаются. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5232 | В отчетности,в верхнем левом углу вместо штрих-кода стоят большие цифры. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5233 | При составлении (проверке) отчета ПФР, выдает ошибки. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5236 | При формировании отчета продажи мы получаем наименование позиции и показатели по ней: кол-во шт сумма и т.д. Если позиция не продавалась за отчетный период, то она не выводится. А как сделать, чтобы выводилась с пустыми значениями кол-ва суммы и прочее либо с 0? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5243 | Вопрос по поводу начислений в пенсионный фонд. Изменились ли ставки? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5247 | Как отредактировать (исправить) копейки в персонифицированном учете (ПФР)? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5273 | Клиент делает проверку отчетности за 1 кв 12 года программой checkXLM, программа не выполняет проверку. (16.04.12) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5276 | При заполнении бухгалтерского Баланса программная ошибка «поле агрегатного объекта не обнаружено…» |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-5293 | Проблема после обновления. бухг 8 Вопрос: РСВ нарушена структура блока. |
Ответ: | << получить по почте |
Страницы: 1 | по 20 вопросов |
Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности