Вопрос: N-543 |
Можно ли в программе одновременно вести 2 фирмы - одну на ОСН, а другую на УСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-544 |
Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8.1., но данная программа не отражает всех особенностей деятельности фирмы. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций:
I.
1. В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД
2. Ведется раздельный учет по след. алгоритму: Доля НДС, подлежащая вычету из бюджета определяется исходя из процентного соотношения стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг ,облагаемых НДС к стоимости отгруженных за налоговый период товаров, работ, услуг, как облагаемых так и не облагаемых
Исходя из этого необходимо ввести в план счетов дополнительные субсчета на счете 90 и счете 91соответственно:Выручка от продаж, не облагаемых НДС (90
Доходы от не облагаемой НДС реализации(91сч
1. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с.с « НДС по приобретенным ценностям , не подлежащий возмещению из бюджета» и определяется в момент реализации товаров, не облагаемых НДС (проводки 19 с.с- 19.04; 44.02-
08 -19с.
1. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой (красное сто
Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ
Настройка учетной политики в целях налогообложения НД
II. На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М.
Выделить отдельно с/с на счете 01 и 02 для учета данного имущества и начисления амортизации. Возможно есть в программе такие возможности
Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче
III. На счете 62 выделить с/с Расчеты с покупателями по суммам полученного задатка
( не начисляется НДС в момент поступления денежных средств)
IV. В связи с большой аналитикой на сч.77 и 09 желательно по возможности добавить по 2-3субсчет
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-545 |
При формировании отчетов "Авансы в ПФР" и "Авансы по ЕСН" данные не совпадают со значениями в ОСВ. Например: Есть п/п (Страх. взносы на ОПС страховая часть за август 2007 г.) от 21.09.07., а в отчете ПФР за 9 мес. 2009 г. в строке 013 раздела 2.1 стоит прочерк. Это из-за того, что п/п от сентября? Или почему? (Месяц в п/п указан "8") |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-563 |
У меня проблемы с программой. Помогите мне пожалуйста.
Когда я формирую док-т отчет производства за смену у меня появляется окошко, где написано "Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить):{(3,2)} Тип не может быть выбран в запросе <<?>> Таблица Выручки СчетУчетаБУ. При этом не дает проводить док-т. Что мне в этом случае делать, как исправить ошибку, очень срочно надо помогите.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-567 |
Почему не заполняется автоматически книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-568 |
Как учесть ГСМ, приобретенных по картам расчета, в «1С:Бухгалтерии 8»? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-573 |
Помогите мне пожалуйста, у меня не получается сформировать отчет производства за смену, документ не проводится. В чем может быть ошибка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-586 |
"Методы распределения расходов по подразделениям"- в какой закладке находится? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-587 |
При попытке закрыть сч.26, программа выдает сообщение что не указан способ распределения общехозяйственных расходов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-601 |
Как можно отредактировать номер документа? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-623 |
Вводим новую единицу измерения квадратный метр (кв.м) и программа ругается - пишет код не уникальный. Перед этим вводили кубический метр. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-628 |
Каким образом в 1С:Бухгалтерия 8 ввести районный коэффициент для начисления з/ты?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-629 |
При выгрузке из 1С ЗУП 8 начисленной зарплаты и налогов в 1с Бухгалтерия 8 данные переносятся , но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70, 69,68,нет. а в вновь созданном отражены только начислении по з/те и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-649 |
Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ( ставит ---), хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-650 |
При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. Но с 10.12.2008 № ГТД изменился. Как быть? Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др.документы формировались корректно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-654 |
У руководителя открыто два предприятия ООО и ИП. Для ООО зарплата начисляется правильно, а для ИП в начислении зарплаты на закладки НДФЛ суммы считаются в две строки. Т.е. например сотрудник имеет общую сумму льгот 1600, а оклад 4500 в расчете выводится фамилия двумя строками по одной строчке НДФЛ считается от общего дохода (4500*13%=585), а по другой строчке с мунусом сумма (1600*13%=208), при начислении з.п. в следующим месяце эти 208 рублей ставит уже с плюсом. При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-655 |
Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 (ПО)? Подскажите, пожалуйста. Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается :(
Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-656 |
1С УСН 7.7. Наша организация на упрощенке. В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. В конце месяца нам выставляется счет-фактура. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов.Помогите, пожалуста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-657 |
В программе 1С Бухгалтерия 8.1 возникли проблемы с вычетом по НДС. Ситуация такая:
29.10. - аванс от покупателя 400 руб.
30.10. - реализация на 400 руб.
Выписываю счет-фактуру на аванс от 29.10. и она попадает в книгу продаж вместе с реализацией. Это вроде бы правильно.
30.10 я должна восстановить НДС с аванса, на основании счета-фактуры на аванс делаю отражение НДС к вычету, ставлю флажок "использовать как запись книги покупок", проводки не формирую. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма 400 руб. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти 400 руб. 2 раза: 1-из отражения НДС к вычету (вроде бы верно), 2 -из ранее выписанного счета-фактуры на аванс. Почему? Ведь этот документ формирует записи книги продаж?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-659 |
В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались. |
Ответ: |
<< получить по почте |