Вопрос: N-4087 |
Скажите пожалуйста, как провести услуги банка и на какой счет (мемориальный ордер)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4088 |
Не проводится документ Корректировка долга, пишет в табличной части "Суммы долга": Не заполнено значение реквизита "Кратность взаиморасчетов"! Где это найти? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4090 |
Скажите пожалуйста, если мы предоставляем услуги как мне их отразить и на какой счет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4095 |
Можно ли получать стандартные бухгалтерские отчеты по данным трех организаций в одном отчете (как будто по одной организации), так как это разделение чисто управленческое используется в УТ, а при выгрузке из УТ в БП получается 3 организации. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4106 |
Делаю документ способ отражения зарплаты в регламентированном учете нет налогового учета, почему, как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4107 |
Подскажите , пожалуйста, как правильно оформить предоплату товаров в 1с Бухгалтерии 8, система налогообложения УСН, в случаях когда предоплата от покупателя (то есть платежное поручение входящее) по дате раньше чем отгрузка, например такая последовательность: платежное поручение входящее (предоплата от покупателя), поступление товаров, реализация товаров, оплата товаров поставщику(платежное поручение исходящее), не попадает в расход товар, то есть партия почему то остается со статусом не оплачена покупателем и соответственно в 7 графе КУДиР не отображается, хотя все 4 условия выполнены. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4111 |
У нас не формируется книга продаж. В учетной политике стоит НДС по отгрузке. В проведенных документах "Реализация товаров и услуг" счета-фактуры выставлены и проведены. Но оплата не производилась и пока не планируется. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4114 |
Провела инвентаризацию, обнаружилась недостача. Но при расчете налога на прибыль сумма недостачи не учитывается во внереализационных расходах? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4117 |
В документе РеализацияТоваровУслуг есть закладка Счета Учёта Расчётов.
Там так:
Счёт учёта расчётов с контрагентом 62.01
Счёт учёта расчётов по авансам 62.02
После выполнения обработки "Групповое проведение справочников и документов" в некоторых документах РеализацияТоваровУслуг эти счета менются наоборот Счёт учёта расчётов с контрагентом 62.02
Счёт учёта расчётов по авансам 62.01
Почему они меняются?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4122 |
При изменении параметров печати "оборотно-сальдовых ведомостей" появляется серая рамка с текстом:"Подождите пожалуйста, выполняется сохранение информации об ошибке для возможности последующего анализа" и программа моментально отключается, иногда на несколько секунд задерживается, что я успеваю прочитать несколько слов этого сообщения.Обычно это случается при попытке печати второго отчета, может случиться и при печати первого отчета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4126 |
У организации ОСНО розничная торговля с НТТ. В учетной политике товары в рознице по продажной стоимости.
При отражении выручки Приходным кассовым ордером с операцией «прием розничной выручки» в бухгалтерском учете формируются все необходимые проводки, а в налоговом учете их нет, хотя в документе Приходный кассовый ордер стоит флаг "отразить в налоговом учете". Почему нет налоговых проводок? Может, как-то по другому розничная выручка в НУ фиксируется?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4136 |
При работе возникают сбои такого характера: при закрытии программы вылетает ошибка и окно "закрыть", "перезапустить". Программа вылетает без предупреждения об ошибках и далее не дает зайти, пишет "ошибка открытия файла блокировок". Подскажите как это устранить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4144 |
Как в требовании-накладной увидеть сумму, на которую списаны материалы в производство в подвале непроведенного документа? В документе реализации, например, это есть. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4146 |
Как сформировать справку 2-НДФЛ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4148 |
При списании требованием-накладной бензина выдается ошибка "Для целей учета НДС не списано". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4150 |
При реализации товаров и услуг не заполняется налоговая декларация по УСН(т.е. в разделе 2 пустые строки). Отмечал "отобразить в НУ" при реализации товаров и услуг...но ничего... |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4153 |
Здравствуйте, как провести налоги с ФОТ (ЕСН) в программе 1С:8? В 1С:7.7 это делалось документом "закрытие месяца". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4154 |
Скажите пожалуйста, как отразить услуги почты за наличный расчет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4162 |
Было ПИСЬМО ФНС от 24 августа 2009 г. N 3-1-07/674 О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОПЛАТЕ В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ (не нормативный документ), ссылаясь на которое заказчики требуют счет-фактуру по договору в у.е. выставлять в рублях. Как в БП8 сформировать такой счет-фактуру?
Печатная форма, размещенная на сайте http://users.v8.1c.ru/Actual.aspx не подключается, выдает ошибку: Выбранный файл не является внешней обработкой либо обработка не предназначена для запуска в этой конфигурации.
Планируется ли добавлять в конфигурацию печатную форму счета-фактуры в рублях по расчетам в у.е? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4171 |
Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Наша организация за ранее полученный товар и наполовину оплаченный поставщику по трехстороннему соглашению должна доплатить оставшуюся сумму другой организации. В проводках на 60,01 и 60,02 счетах появляются 2 организации. Каким образом закрыть долг перед первым поставщиком и провести проплату второго.
Если проводить вручную, то на 60,02 появляется краснота
|
Ответ: |
<< получить по почте |