Вопрос: N-4173 |
Скажите пожалуйста, Программа рассчитывает единый налог УСН на доходы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4174 |
Мы передали товар комиссионеру (док Реализация товаров и услуг). Они продали товар, мы оформили док "Отчет комиссионера". Но комиссионеру вернули товар, проданным ими. Сделала возврат товара от комиссионера следующим месяцем. Но как быть с отчетом с комиссионером? Удалить оттуда возвращенный товар уже не могу. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4178 |
Помогите пожалуйста разобраться. 31 июля был оплачен налог по ОПС накопительная часть за июль , случайно переплатили. Поэтому за август ОПС нак. часть не платилась. За сентябрь была произведена оплата в начале октябре. В отчете Авансовых платежей по ОПС раздел 2.1 формируется строки первый месяц н-р 2000 р
Второй месяц -.
Третий месяц 1000 р .
Разница между суммами начисленными и уплаченными во втором месяце формируется долг в 1000 р. В оборотной ведомости сальдо конечное ноль. Пробовала разделить сумму в платежном поручении и сделать 2 платежных поручения на 31 июля Все так же. Попробовала перенести 1 платежку от 31 июля на начало сентября только в этом случае отчет формировался правильно. Как же сделать правильно не перенося дату платежного поручения. Все реквизиты в платежном поручении заполнены правильно. Заранее благодарю за ответ.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4182 |
Предприятие производит продукцию, которая в последующем реализуется на экспорт и по России. Входной НДС по ТМЦ и услугам отражается на счетах 19.03 и 19.04. При составлении отчетности НДС должен распределиться по удельному весу от выпуска продукции и при подтверждении ставки 0 % часть расходов должна списаться со счета 19.07. Каким образом нужно это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4188 |
В конфигурации есть документ "Открытие лицевых счетов". Как закрыть уже не используемые счета,чтоб они не попадали в документ "Зарплата к выплате организаций"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4189 |
При формировании Регламентированного отчета-Авансы по ЕСН, компенсация за неиспользованный отпуск ставится в разделе 2 по строке 1000, хотя должна быть в стр.1110, с чем это связано? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4190 |
При формировании в Бухгалтерии 8 в регламентированных отчетах 4 фсс за 9 месяцев заполняется раздел 1 (табл 1,2), а раздел 2 (табл 4,5) и раздел 2 (табл 6) не заполняется, организация находится на усн. Подскажите, пожалуйста что делаем не правильно, в учетной политике выбрана усн, почему 4 фсс формируется как при общей системе? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4193 |
Подскажите, пожалуйста, как оформить и рассчитать отпуск по беременности и родам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4194 |
При запуске 1С Предприятие 8.1 с базой "Зарплата и управление персоналом" выходит ошибка с ссылкой на 1С8.exe.
Что делать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4195 |
При создании бухгалтерского баланса в правом верхнем углу не печатает:
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4196 |
У меня такой вопрос. При формировании товарной накладной в графе основание пишется: основной договор. А надо счет 33 от 29 сентября 2009 например...
Где и что надо поменять?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4197 |
Можно ли удалить из базы все документы, связанные с деятельностью ИП, в программе работали два предприятия, одно закрылось в связи со смертью директора, данные по этому ИП не нужны, вернее я их перенесла в др базу, как оставить в базе только одно действующее предприятие? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4199 |
В декларации по ЕНВД мне нужно указать величину физ. показателя (Розничная торговля) нужно 30,2 а вот в деклар. десят. не проставляются. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4201 |
Как сделать чтобы номера кассовых ордеров шли по порядку? Они сбились. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4202 |
Сотрудница по факту в период до 16.07.2009 находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и до 16.01.2011 должна находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Но в программе 1С:Зарплата и Кадры 7.7 при вводе документа "Отпуск по уходу за ребенком" допущена ошибка - при заполнении раздела "Пособие до 1,5 лет" выплачивать по _______ введена ошибочная дата 16.01.2011 вместо правильной даты 16.07.2009. Ошибку обнаружили 8 октября 2009 года.
В результате было переначислено пособие за 15 дней июля, весь август и весь сентябрь. Выплачено излишне за июль и август.
Подскажите, что и где нужно поправить в 1С., чтобы программа знала что данному сотруднику уже не нужно начислять пособие до 1,5 лет. Помогите, какова должна быть последовательность действий?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4204 |
В регламентированном отчете не проставляются автоматически номера страниц. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4208 |
Aирма должна была 1 миллион рублей, но отдала их в виде материалов...как отразить это в 1с8& |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4213 |
Запускаю программу отсутствует быстрое освоение, в окне пишется "Поле объекта не обнаружено (Поле HTML Документа). Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4216 |
При выполнении гарантийного ремонта восстановлен НДС с материалов Дт 19.03 Кт 68.02, т.е. сформирована операция вручную. Как правильно нужно было оформить эту проводку в 1С, чтобы операция попала в книгу продаж? Или она туда вообще не должна попадать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4221 |
Проблема с обновлением восьмерки: по "справка" - "о программе" выдает один релиз. По кнопке "поддержка" – "настройка поддержки" – другой. Поэтому программа "не узнает" следующий релиз обновления. Конфигурация типовая на полной поддержке. |
Ответ: |
<< получить по почте |