Вопрос: N-4292 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста!Начисляю зарплату. Сначала делаю расчет зарплаты, потом расчет ЕСН. Все провожу,все в порядке.ЕСН начислился.Далее заполняю документ Отражение в регламентированном учете,проводок по ЕСН там нет.Есть проводки с 70-ым счетом,есть НДФЛ,а по 69-му счету проводок нет.Мистика какая-то!!! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4293 |
Доброе утро. В следствие чего при загрузке 1С (сетевая версия), а именно "получение данных из информационной базы", возникает ошибка - "Значение не является значением объектного типа (Это Группа). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4297 |
1) Декларация по налогу на прибыль. В листе 02 строке 160 программа не дает проставить ставку 18% в местный бюджет. Есть обособленное подразделение и убыток. 2) Когда готовим декларацию за обособленное подразделение, как проставить КПП на титуле? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4300 |
После обновления ошибка при попытке вызвать справку о программе. Правда, кроме обновления еще были проблемы с компом, пришлось восстанавливать базу. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4306 |
Здравствуйте, работаем в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия, релиз 1.6.15, организация находится на УСН. Возникла следующая ситуация, начислили зарплату сотрудникам, оформили док. ОтражениеЗапрлаты вРегУчете, который двинул регистр накопления ВзаиморасчетыУСН в "расход", далее сделали выплату зарплаты через банк, оформили Расходный кассовый ордер, который двинул ВзаиморасчетыУСН в "приход"... выплата покрыла начисление. Потом выяснилось, что в ведомости указали не ту фамилию сотрудника, в результате чего из банка вернули деньги, предположим 1000р. Посоветуйте каким документом отразить эту сумму, чтобы в регистр накопления ВзаиморасчетыУСН эта сумма тоже попала, как аванс. Пробовали оформить документ "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Прочее поступление безнал. ддс", но к сожалению в этом случае документ вообще не делает движений по рег. накопления ВзаиморасчетыУСН. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4312 |
Организация на УСН. Как найти в отчетах регламентированных декларацию по УСН? Ее в дереве отчетов нет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4313 |
Делаю начисление зарплаты, отражение зарплаты, начисление налогов в ЗУП, переношу в БП. В БП появляются документы "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги", а в оборотке в БП данных по 69 счету (ЕСН) нет, хотя отражение переносили. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4316 |
Добрый день! Мы - Ваши клиенты из Москвы. Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8- бухгалтерия предприятия версия 1.6. В номенклатурной группе есть 5 позиций продукции. Существует готовый отчет продаж по номенклатурным группам на панели руководителя. Каким отчетом можно воспользоваться, чтобы построить диаграмму по каждой из 5 позиций данной номенклатурной группы. Т.е. узнать не сколько всего было продано, н-р, грибов, а конкретно сколько подосиновиков, сыроежек, мухоморов и т.д. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4317 |
Добрый день! Проконсультируйте меня по следующему вопросу. Учет ведется в программе 1С:предприятие 8 - бухгалтерия предприятия версия 1.6. Несколько магазинов образуют холдинг. Реализация оформляется на голову холдинга, а грузополучателем указывается конкретный магазин. Каким отчетом или другим способом воспользоваться, чтобы узнать величину реализации каждого магазина холдинга за период. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4319 |
Очень неудобно после 1С7.7 в 1С8 смотреть оборотно-сальдовую ведомость. можно ли 1С 8 отображать общую оборотку совместyо БУ и НУ, как в семерке (на одной странице) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4321 |
Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца - Январь 2009 г. автоматически формируются проводки сторно: Д68.04.2 К68.04.01 с разбивкой по бюджетам. Причем сторнируется сумма в размере убытка за 2008 г. * 20%. С чем это может связано? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4324 |
Почему УТ разрешает продавать без остатка на складе, а БП нет? Из за этого при выгрузке из УТ в БП документы не проводятся. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4327 |
Клиент банк перестал загружать платежки после обновления, выдает ошибки по кнопке "загрузить" 1.6.19.3. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4332 |
БП 1.6.19.3, 8.1.15.14.
Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
В «Нашей организации» введены начальные остатки по материалу на начало года 6 шт. БУ 0,11 руб., НУ 0,07 руб., ВР 0,04 руб. документом «ввод начальных остатков» № 1 от 31.12.08.
В январе списывается по требованию накладной № 1 от 06.01.09 1 шт материала. И по требованию накладной № 2 от 07.01.09 1 шт материала.
Далее, закрываем месяц с галкой «корректировка стоимости списания материалов». Смотрим отчет «сопоставление данных БУ и НУ» в разделе «контроль» красным выходит 0,01. Откуда эти цифры, из-за округления? И как можно исправить? Сейчас бухгалтер за каждый месяц вводит корректирующие проводки.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4333 |
В программе в декларации по налогу на прибыль в 1кв у нас сумма исчисленного налога на прибыль по стр.180 - 30000. Во втором и третьем квартале у нас убыток, а сумма уплаченного налога не проставляется автоматически по стр.210;220;230 Пришлось ставить вручную. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4336 |
ИП на УСН и ЕНВД, была операция продажи книг наложенным платежом по заявкам покупателей, деньги приходили через почту на р/сч, в выписке поступление денег провожу на счет90.01.2. В книгу ИП эти деньги попадают в обе графы доходов, хотя по идее должны учитываться только в 1 графе (доходы всего). как сделать, чтобы деньги от физ лиц-покупателей в книге учитывались как доходы ЕНВД? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4342 |
1.Добрый день.Подскажите пожалуйста как отражаются курсовые разницы.
2.Как провести полученные от Банка проценты начисленные на остаток счета в иностр. валюте.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4346 |
Подскажите пожалуйста,возможно это ошибка в программе. При продаже ОС документом "Передача ОС" в печатной форме ОС-1 в таблице в пункте 8 - "Стоимость приобретения(договорная стоимость)" стоит сумма,по которой основное средство продается,а не по которой организация его приобрела. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4351 |
В платежной ведомости в поле "подпись в получении" выходит "выплачено". Как убрать это "выплачено"? Нужно пустое поле, чтобы в нем работники расписывались. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4352 |
В базовой бухгалтерии предприятия каким-то образом оказалось две валюты с наименованием "руб." с разными кодами. Один неправильный 810, как вывести его из употребления? Сейчас, когда подбираю правильный 643 код документы "ругаются", что валюта регл. учета отличается. |
Ответ: |
<< получить по почте |