Вопрос: N-4354 |
Как перевести ден. средства на выплату аванса в кассу из банка, чтобы это попало в выписку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4356 |
При формировании кассовой книги программа 1С:8 не считает остатки на конец дня, выдает сообщение:"Обороты по проводкам и документам не совпадают".В ПКО по Дт стоит 50.1,по Кт 90. Может быть проводка не правильная или что-то в ПКО не так делаю. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4363 |
Как сделать так чтобы расходы по зарплате отражались в книге учета доходов и расходов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4365 |
Выдала деньги под отчет.Работник отчитался.
Авансовый заполнила,все внесла в материалы.
Как списать все на 26 счет?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4366 |
ООО на ОСНО. Оптовая торговля стройматериалами. Импорт щебня. После растаможки груз сразу же отправляется покупателю. Приход - по ГТД. А как дальше оформить реализацию? Ведь склада нет! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4367 |
Как вывести на печать журнал регистрации(необходима информация:время и дата проведения расходных документов)?. Какие еще журналы позволяют получить данную информацию? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4368 |
Подскажите, пожалуйста, где в настройках 8-ки БУХ нужно заносить ФАКТИЧЕСКИЙ адрес организации (дело в том, что при выписывании счета-фактуры программа упорно дает только ЮРИДИЧЕСКИЙ адрес). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4370 |
Как в Торг-12 произвести редактирование и как сделать,чтобы Грузополучатель и плательщик - были разные организации? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4372 |
Москва. У нас не формируется журнал учета выданных счет-фактур. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4376 |
Подскажите, как сделать перемещение основных средств с основного склада на подразделение после ввода в эксплуатацию. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4380 |
Как сделать, чтобы при расчете по платежным документам одна платежка перекрывала несколько документов расчетов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4381 |
Делаем платежку исходящую на услуги банка "Прочее списание ден. средств". Ставим счет БУ 91.02 аналитика Расходы на услуги банка вид расходов НУ тоже "Расходы на услуги банка". Как сделать, чтобы счет НУ подбирался не 91.03, а 91.07? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4383 |
В отражении зарплаты красные проводки по ЕСН. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4390 |
Откуда в печатную форму инвентаризации попадает номер и дата приказа на инвентаризацию? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4391 |
При проведении аренды здания, в "книге доходов и расходов" не отражается входящий НДС, при проведении аренды здания за следующий месяц, в "книге д. и расходов" она вообще не отражается,с чем это связано и можно ли ввести вручную, через журнал операций7 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4392 |
В справочнике "Ответственные лица организаций" не вводится должность "бухгалтер", которая отражается в кассовой книге. В расшифровке подписи бухгалтера пишет фамилию директора. Как поменять? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4394 |
Бухгалтерия 8.1. Все настройки сделали. Добавили субсчет в плане счетов БУ и НУ. При закрытии месяца счет 44 (добавляли 44.03-Расходы на продажу) не закрывается автоматически. Что сделать ? Помогите пожалуйста. В сертифицированных курсах ничего об этом не сказано. Лишь написано, что откройте "Закрытие месяца" и сверьте записи с рисунком , а как быть в случае если не как на рисунке. 44.03 списываем в основном транспортные расходы и еще кое что. В принципе на нашем предприятии он главный и затратный. Фирма занимается оптовой торговлей. Заранее благодарна за помощь. Вы всегда ее оказываете быстро и понятно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4395 |
При оформлении поступления услуг была введена дополнительная аналитика , точнее счет 44.03 в бухгалтерском плане счетов, при проведении документа, программа заругалась, что не найден счет соответствия в Налоговом плане счетов, туда тоже добавила, а программа пишет что не нравится ей: "Не найдено соответствие для счета БУ 44.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны. Что сделать? И как это влияет на отчетность, если налоговый и бухгалтерский учет ведутся вместе, т.е. ПБУ 18/02 не используется программа 1:С версии 8.1. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4396 |
У нас организация с 10 филиалами, собираемся начать вести учет в 1с8:бухгалтерии, хотелось бы кассу каждого филиала выделить на отдельный субсчет, но у счета 51.01 возможно создать только 9 субсчетов. Каким образом можно выделить кассы филиалов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4397 |
Подскажите пожалуйста.У организации УСН - доходы минус расходы. Непонятно формируется Книга учета доходов и расходов. При выдаче расходным кассовым ордером подотчетнику суммы иногда попадают только в расходы всего,а иногда и в расходы всего и в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы. При этом авансовые отчеты оформляются идентично во всех случаях. И иногда сумма с авансового отчета попадает в в расходы,учитываемые при исчислении налоговой базы (то есть в этом пункте сумма учитывается дважды). Каков принцип попадания этих сумм в Книгу учета доходов и расходов? Как должен авансовый отчет отражаться в КУДиР? |
Ответ: |
<< получить по почте |