Вопрос: N-4398 |
Не закрывается 44 счет (БП8), а именно по статье затрат с видом расходов НУ "транспортные расходы". Выручка на 90.01.1 есть. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4419 |
Подскажите, пожалуйста, каким документом можно отразить частичную ликвидацию ОС, в справочнике "События с основными средствами" частичная ликвидация предусмотрена, а документ найти на получается. Документ "Списание ОС" не подходит. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4423 |
Нужно выплатить зарплату через кассу, причем на каждого человека отдельным РКО. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4427 |
Подскажите пожалуйста, почему после ввода данных в учетную политику организации, на закладке Учетная политика в БУ, почему то применяется ПБУ 18/02. Ведь учет расчетов по налогу на прибыль не должен вестись при упрощенной системе налогообложения, доходы-расходы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4434 |
Как провести по программе отпускные? Как провести НДФЛ за аренду? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4441 |
Договор в USD, проводится отгрузка без перехода права собственности и реализация отгруженных товаров на разные даты и разные курсы. Счет 76.ОТ не закрывается. Релиз 1.6.19.3 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4442 |
1)Приняли ОС к учету на 01.01 счет, сейчас появилась необходимость перевести его на 01.04 и амортизацию начать начислять с определенной даты не на 02.01, а на 02.04? 2) Как закрыть 26 счет на 08 (у нас нет производства, а только строительство)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4444 |
Не работает поиск по строке по полю ИНН для контрагента при подборе из платежки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4446 |
Добрый день, при выполнении операции закрытие года (2009) программа пишет Проведение документа: Закрытие месяца СИ000012 от 31.12.2009 12:00:02 Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД.
расходы - это амортизация НМА , которые весь год списывались нормально.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4447 |
Как в программе заполнить закладку "Принятие к учету НМА" , чтобы в налоговом учете сумма амортизации не учитывалась в расходах , принимаемых для целей налогообложения прибыли. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4452 |
При инвентаризации цены оптовые.Как сделать в самой 1С:Бухгалтерия 8.1,чтобы эти оптовые цены отражались как розничные? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4453 |
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, каким образом можно назначить определенный процент наценки на определенные наименования товара? Спасибо, будем ждать ответ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4456 |
У нашей организации сменился юридический адрес. Как его поменять так, чтобы это не повлияло на предыдущие документы, т.е. именно с конкретной даты? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4459 |
В счете 98.1 (Доходы полученные в счет будущих периодов) не открывается в Субконто 1 справочник -Доходы будущих периодов, где нужно указать дату начала и дату окончания начисления доходов будущих периодов ( по аналогии со счетом 97 - расходы будущих периодов). В Бухгалтерии 1С 7 открывается. Как это можно исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4460 |
1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). После обновления конфигурации в ноябре месяце произошел сбой в начислении налога на прибыль с 4 квартала 2009 года: перестал начисляться автоматически с октября-ноября месяца. Перерыла все настройки, проверила галочки, перепровела закрытие месяца - ничего не изменилось. Пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4464 |
По договору контрагента зачет аванса делается при проведении "Реализации", а не должен. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4465 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6). Что такое регистры накопления? Для чего они существуют? Отразится ли в них следующая ситуация и есть ли в этом необходимость. В одном текущем периоде купили товар. Но возникла необходимость вернуть его поставщику. Претензию оформила через 76 счет. Оплату за возвращенный товар поставщик не вернул, но поставил нам другой товар на большую сумму. 76 счет закрыла частью стоимости вновь поступившего товара. И эти проводки оформила через "Операции, введенные вручную". Насколько это правильно для регистров накопления?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4469 |
Заметили, что в базе данных Бухгалтерии 8 .1 в 2008 году на платежку (Дт51 - Кт62.01) был оформлен счет-фактура на аванс, которая попала в книгу продаж. И теперь висит остаток на счете 76.АВ. Как правильно сделать, чтобы откорректировать 76.АВ? сделать ручную операцию - проводку Дт 68.02 - Кт76.АВ или отсторнировать счет-фактуру в этом месяце и сделать какие-то записи в книге покупок, чтобы сформировались доп. листы книги покупок?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4472 |
Оплатили материалы Д 60.02 К 51 на сумму 1180 руб. ( в т. ч НДС 18% 180 руб. ) Оприходовали материалы Д 10.03 К 60.02 на сумму 1000 руб. и НДС Д 19.03 К 60.02 180 руб. Часть материалов списали за счет себестоимости Д 44.01 К 10.03 на сумму 600 руб. и НДС Д 68.02 К 19.03 в сумме 108 руб., а часть 400 руб. и НДС 18% 72 руб. нужно списать за счет прибыли. Списываем материалы за счет прибыли Д 91.02 К 10.03 в сумме 400 рублей. А НДС нужно закрыть Д 91.02 К 19.03 в сумме 72 руб. В программе 1с 8.1 есть такие документы как «Отражение НДС к вычету» и « Списание НДС» Вопрос: каким документом можно воспользоваться, чтобы в формировании книги покупок к возмещению стоял НДС в сумме только 108 руб. начисленный на материалы которые списываются за счет себестоимости (180-108 = 72). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4474 |
Как удалить пароль пользователя и самого пользователя в восьмерке? |
Ответ: |
<< получить по почте |