Вопрос: N-2044 |
Наша фирма по безналичному расчету покупает билеты, при этом нам передается счет-фактура в которой выделен ндс и накладная. Затем наша фирма под отчет отдает билеты Сотруднику. Как это оформить в 1с Бухгалтерии 8, так чтобы выделялся НДС и фиксировалось в Книге покупок. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2046 |
1С 8.1, релиз 1.6.11.7. Помогите пожалуйста. После "Закрые месяца" по некоторым номенклатурам остаются красные суммы , хотя количества на остатке нет. выпуск продукции идет без 40 счета. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2047 |
При формировании технологического анализа бухгалтерского учета, выдает ошибку:
""Счет Н01.01 Форм. стоимости объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!""
""При формировании анализа НУ, выдает ошибку:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)""
Проверьте пожалуйста проводки, не могу найти ошибку:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01
Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01
Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2048 |
1)какие документы нужно создать в конце года, помимо закрытия месяца. Изменения в учетной политике сделаны (доходы минус расходы)
2)почему-то не списывается себестоимость оплаченных в том году товаров,а в этом году проданных, в расход по ну,соответственно в графе расход по ну в книге доходов и расходов ничего не отображается?
3)не понятно по НДС? Что с ним делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2049 |
Подскажите кто знает в программе 1С8.1 при переходе на УСН только учетную политику поменять надо или еще что то. А то я учетную поменяла,но материалы которые оставались на сч.10 в эксплуатацию передать не дает (не проводит требование-накладную). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2052 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)
Вот параметры учетной политики:
ОСНО, «директ хостинг», 25 –база распределения «выручка»;
Производство: выпуск продукции и услуги сторонним и себе-«по плановой себестоимости выпуска»; выпуск продукции « с использованием счета 40»; переделы закрытия счетов установлены вручную с 01.01.2009 г.
Отчет производства за смену, требования – накладные проверены - везде указаны подразделение, статья затрат, счет 20. Реализации продукции и акты об оказании производственных услуг есть.
Проблема: при закрытии месяца пишет:
«Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом «Установка порядка
подразделений для закрытия счетов»
Ну ПОЧЕМУ программа пишет, что не установлены переделы? Они же установлены. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2053 |
Есть физ лицо, оно не принято на работу, но есть договор ГПХ. как такое сделать в программе, чтобы в последующем попадало в документ "Передача сведений сзв-4"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2054 |
Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2061 |
В восьмерку перешли с 01.11.2008г. сейчас начинаю формировать 1-ндфл, а туда ничего за год не попадает, только начисления с 01.11.2008г., сзв-4 по сотрудникам тоже данные только с ноября попадают. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2063 |
Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2066 |
Подскажите как правильной сделать возврат инвентаря из эксплуатации, в документе "Возврат материалов из эксплуатации" нет вкладки Инвентарь. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2070 |
Как при открытии фирмы, разнести уставный капитал? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2072 |
У ИП две торговые точки с ккм - каждый день поступает выручка от торговли в розницу. Точки в разных концах города. Простые ККМ. В конце дня Z-отчеты снимают. А как можно списывать товар? Я понимаю, что просто расходный ордер заполняется и на его основе Кассовая книга и книга доходов. Как правильно отразить в 1С? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2080 |
Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2082 |
Как принять к вычету НДС с РБП частями? (БП 1.6.13.3) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2085 |
В книге продаж есть графа (3б) "Дата оплаты счета-фактуры продавца". Но ведь с 2006 г. фактические расчеты с покупателями за отгруженные товары для исчисления НДС значения не имеют, важен только день отгрузки. Можем ли мы в 2006 г. не заполнять графу (3б)? А если заполнять ее надо, то как отражать в книге продаж счета-фактуры, оплата по которым приходит по частям? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2086 |
Моя организация оказывает посреднические услуги. В программе (1С 8.1, релиз 1.6.11) в уч политике по умолчанию const распределение расходов основного и вспомогательного производства - по плановой себестоимости выпуска. В Услугах отражать реализацию я должна Актом. Если я начинаю заполнять Акт об оказании производственных услуг, программа его не проводит и запрашивает плановую себестоимость, которую я не знаю. Если я провожу реализацию с использованием док-та Реализация, мне при закрытии месяца выдается:нет базы распределения прямых расходов счет учета 20.01. База распределения: плановая себестоимость продукции. У меня в учете Д 20 формируется в течение квартала (поступление услуг субподрядчиков, материалов), и как я понимаю, после закрытия мес-ца, должно было автоматом списываться Д90.02 К20.01, как в ручном учете. У меня нет незавершенки, не ведутся отклонения фактической и плановой себ-ти. Подскажите, что делать, чтобы списывалась с/ст-ть автоматически? Не списывать же ручной проводкой сумму, сформированную на Д20, зачем тогда программа. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2093 |
При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2094 |
Где можно увидеть и создать нужную наценку на произведенные товары и продаваемые материалы в бухгалтерии 8 и как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2106 |
1С 8.1. Пример: Банк дает счет-фактуру на получение чековой книжки. Стандартной проводки нет. Ввожу вручную Д 91.01 К 51 - 100 руб.
Д 19.04 К 51 - 18 руб. Дальше опять вручную Д68.02 К 19.04
Нужно, чтобы НДС попал в книгу покупок. Понятно, что надо ввести сч-ф полученную. Но когда заполняешь фактуру, она спрашивает документ-основание и варианты на выбор. Подскажите, пожалуйста, как это сделать и как провести счет-фактуру? |
Ответ: |
<< получить по почте |