Вопрос: N-2195 |
Валюта расчетов по договору "По договору в целом" (EUR) отличается от валюты регламентированного учета (руб). Не проводиться оплата. Почему? Что не так?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2205 |
v8: БП - не заполняется адрес сотрудника в справке 2-НДФЛ
Может кто сталкивался? у некоторых сотрудников нормально, у остальных - адрес не заполняется. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2208 |
В Бух под 7.7 было как: копируешь старую платежку, выбираешь кнопку "перечисление налога" для заполнения/изменения реквизитов налоговых платежей, там вводишь месяц, а сумма сама автоматически ставится (из сальдо по соотв. счету).
Как добиться этого эффекта в Бух под 8.1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2209 |
Почему в методах распределения косвенных расходов (25,26) по счету затрат по НУ для подбора(стоит корректные счета), высвечиваются только счета 25.01, 26.01, т.е. прямые счета?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2211 |
Занесли остатки по всем основным средствам в бухгалтерию предприятия 1.6 (релиз последний) (ввод начальных остатков). Методы начисления амортизации везде указали (линейный) и в налоговом учете и в бухгалтерском. Но при закрытии месяца (галки тоже стоят и в БУ и в НУ) амортизация в налоговом учете уходит во временные разницы (ВР), а не в НУ. И еще при проведении ругань: Налог. расчет амортизации: для основного средства Автомашина ГАЗ 3102 (101050001), инв. № 101050001 не указан метод начисления амортизации и так же по всем остальным, по которым есть остаточная стоимость. В базе демо все нормально по конфетпрому – амортизация попадает в НУ. Что делаем не так? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2219 |
Почему при проведении Акта об оказании производственных услуг двоится 62 счет? Какие счета надо указывать на закладке "услуги" и "счета учета затрат"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2220 |
Подскажите пожалуйста, пошаговый алгоритм начисления заработной платы. Сделала начисление з/ты, а вот расчет ЕСН программа не считает (хотя в регистре сведений все ставки на 2009 год прописаны). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2232 |
После обновления версии 8.0 на 8.1 в разделе "Сведения о ставках ЕСН и ПФР" не появилось данных о ставках на 2009г. Их надо как-то отдельно загружать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2246 |
Организация находится на ЕНВД, как ввести в 1С Бухгалтерия 8 ставки налогов С ФОТ (в ПФ и травматизм,ЕСН не облагается).
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2252 |
Не закрывается 91 счет. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2253 |
Переходим с версии 7.7 на 8. Возможен ли перенос документов за январь-февраль или действительно переносятся только остатки по счетам? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2254 |
Открываются 2 филиала ,далеко удаленных от головного офиса.
Программисты советуют перейти на версию Бухгалтерия 1С 8.1, с тем что бы филиалы вели там учет в этой же версии, и по электронке нам присылали файлы. Мы в головном офисе ,с их слов получим возможность формировать сводную отчетность, отчетность по филиалам,отчетность без филиалов.
Как это на деле.Зарплата ведется в других программах. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2255 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4). Делаю закрытие месяца. 20 счет закрывается нормально (чуть не до конца, но это не страшно). А 25 и 26 счета не закрываются в БУ. В НУ закрываются по субсчетам 02 (25.02 и 26.02) с положительным знаком в НУ, и тут же эти же цифры по субсчетам 01 (25.01 и 26.01) с отрицательным знаком в ВР. При проведении операции закрытия месяца ругань:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2009 12:00:00
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Кассовое обслуживание
…………………. И т.д.
Для общепроизводственных расходов такая же ругань.
Может быть из-за этого и не закрываются 25 и 26 счета и в налоговом учете с плюсом и с минусом закрываются? Где можно порыться и решить эту проблему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2256 |
Подскажите, пожалуйста, как отразить скидку в счете? И как закрепить фиксированную скидку для разных контрагентов. Хочется, чтобы при составлении счета, скидка автоматически ставилась. Раньше в программе 1с 7.7 скидка отражалась сначала строчкой, потом столбиком. Там было все просто. Сейчас поставили программу 1с 8, редакция 1.6. Скидку найти не можем. Очень не удобно работать. Скидки даем часто и разные. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2258 |
Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2260 |
У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2261 |
Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2264 |
Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2269 |
Сдаем отчетность по УСН. Единая(упрощенная)налоговая декларация содержит один только титульный лист. Так должно быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2272 |
бух.проводки:Дт 26 Кт 70 сумма 70000;Дт 70 Кт 681 сумма 9100; Дт 681 Кт 51 сумма 4550; Дт 70 Кт 51 сумма 30450 в карточку 1-НДФЛ автоматически попадают суммы:
Налоговая база 70000; налог исчисленный 9100; налог удержанный 13650. где ошибка в программе!
|
Ответ: |
<< получить по почте |