Вопрос: N-2377 |
Где найти статистическую форму «Сведения об использовании денежных средств» форма №12-Ф, утв.Приказом Росстата от 07.08.2008 №184? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2379 |
На основании платёжного поручения в январе месяце была выписана счёт-фактура на аванс. При формировании книги покупок за январь, счёт-фактура не попадает в книгу. Почему?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2380 |
Конфигурация БП. При проведении дока Требование-накладная выскакивает ошибка: "Для целей учета НДС не списано 10 товара перфоратор Makita, счет учета 10.03, склад Основной". Остатки по данной номенклатуре вводились Операцией при переносе данных из Бух 7.7.: Дт 10.3 Кт00, количество 70. Подскажите, пожалуйста, из-за чего появляется данная ошибка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2394 |
Предприятие перешло на УСН с 01.01.2007г, вели учет в 1С 7.7 УСН. Учет в 1С 8 начали с 01.01.09г. Занесены остатки на начало периода по Основным средствам и УСН, где отразить сумму расходов по ОС, признанную после перехода на УСН (50% в 2007, 30% в 2008г), чтобы верно заполнялась КУДиР?. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2398 |
При обновлении с версии 1.6.13.3 до 1.6.14.4 у меня выскакивает ошибка. В предыдущих вопросах я подробно освещал это. Прочитав Вашу последнюю инструкцию попытался сделать все так как в ней было написано. Что-то не получилось видимо, потому что все осталось на своих местах...(((Случайно сделал сам откат до первоначальной версии 1.65.2. Решил обновления заново пройти все. А не выходит..(((Обновления скачиваются а база не обновляется и выводится сообщение об ошибке.Я пытался поставить заново также обновления которые у меня уже скачаны и хранятся на компе но тоже выскакивает ошибка. что содержимое базы не соответствует конфигурации. Что делать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2404 |
Возникла еще одна проблема: обновила конфигурацию 1С Бухгалтерии с 1.6.11.7 на 1.6.13.3. После этого при печати чека выходит ошибка: Штрих-ФР-К:
Версия API обработки обслуживания 2,03 не совпадает с версией API конфигурации 2,04.
Обновите обработку обслуживания.
Штрих-ФР-К: ошибка загрузки обработки обслуживания.
Проверьте корректность указания обработки обслуживания и ее версию.
Произошла ошибка при подключении торгового оборудования
Подскажите пожалуйста, в чем дело.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2406 |
Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат услуг? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2409 |
Как принять товар для оптовой торговли? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2413 |
Возможно ли осуществлять возврат услуг поставщикам через документ "Возврат товаров поставщикам"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2414 |
Наименование товара очень длинное, программа не позволяет занести его полностью. Как увеличить вместимость строки наименования товара? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2422 |
Как отразить в 1С:Бухгалтерия 8.1 в бух учете налоги с ФОТ(надо делать проводки вручную или нет)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2425 |
Надо убрать все старые товары - т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника "Номенклатура" (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2442 |
В учетной политике предприятия предусмотрено отнесение некоторых прочих расходов на прямые. Для наглядности желательно чтобы в статьях затрат вид расходов НУ стоял "прочие расходы". Но в таком случае даже при отнесении затрат на счет НУ20.01.1 программа все равно их сторнирует с этого счета и ставит на 20.01.2 т.е. на косвенные расходы, да еще и с формированием ВР. Подскажите можно ли настроить чтобы отдельные статьи затрат с видом расходов НУ "прочие расходы" попадали бы на прямые расходы и на них же списывались при закрытии месяца? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2445 |
Как правильно установить параметры оценки запасов для торговой организации, чтобы правильно определять себестоимость реализации товаров? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2455 |
После ввода начальных остатков в "1С:Бухгалтерию предприятия 8" обнаружено, что данные счета 44.1.1 попали на счет 63, и 66.1. Если поправить сначала счет 63, то его данные попадают на счет 44.1.1 и 66.1. То же самое будет, если поправить счет 66.1. Его данные попадут на 44.1.1 и на 63. Эти счета выбираются из раздела учета как прочие счета бух. учета Что нужно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2462 |
Как в ОСВ по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2467 |
Предприятие на УСН. Программа не считает выплату налога в ФСС. Что сделать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2469 |
Где в программе настраивается какие операции попадают в доходы? А то у меня программа все подряд туда лепит. Попадают суммы возвратов. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2472 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.12.4)
Предприятие на упрощенке.
Расходный кассовый ордер на выплату зарплаты – на сумму 150 000руб., в книгу ДиР попадает сумма намного меньше. Где искать ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2487 |
Работаем в Предприятие8.1(8.1.12.101)Установили конфигурацию редакция 1.6(1.6.13.3) При проведении закрытие года получаем пересчет по ставке 20% и это списывается автоматически проводками Д77 К84.01; Д84.02 К09. Почему? Ведь 77 и 09 счета должны закрываться на 99счет, а тот потом уже на 84.Где посмотреть настройки на такое проведение? Пробовала поменять вручную на99 счет, она говорит"данные изменены вручную редактированию не подлежат" А это пугает. |
Ответ: |
<< получить по почте |