Вопрос: N-2861 |
Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку. При выгрузке регламентированного отчета по расчетам авансов в ПФР, выдает ошибку, что не задан регистрационный номер страхователя ПФР. Как мне быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2866 |
Добрый день, Заказчик передал нам сырье в переработку - документ Поступление в переработку, каким документом нужно это же сырье передать Субподрядчику в переработку. И каким документом оформить израсходование/переработку этого сырья
Проводки такие
Дт 003.01 - Получено давальческое сырье в переработку
Кт 003.02 - Передано Субподрядчику в переработку
Дт 003.02 - Получен отчет от Субподрядчика о переработанных материалах
Кт 003.01 - Передан Заказчику Отчет о переработанных материалах |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2868 |
Скажите, что мне необходимо исправить. Дело в том, что при проведении операции (любой) у нас формируются проводки как БУ так и НУ одновременно. При автоматическом формировании проводок НУ указывается ПР, ВР, НУ. Так вот, у меня автоматически ставится где-то НУ где-то ПР и только ВР оно ставит правильно. Как это можно исправить, подскажите пожалуйста?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
релиз (1.5.9.7) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2871 |
НДС по материалам в программе 1С Предприятие 8.1 списывается на себестоимость почему то, помогите у кого есть такая проблема, что нужно в программе поставить, чтоб не списывалось в себестоимость, а выделялся НДС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2872 |
Подскажите, пожалуйста, предусмотрено ли в 1с8 ведение учета по налогу на прибыль кассовым методом? И как изменить настройку с начисления на оплату. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2876 |
Вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6). В организации 1 человек является и генеральным директором, и главным бухгалтером. Каким образом можно занести в "Кадры" 2 действующие должности на 1-го человека?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2878 |
Добрый день.Программа 1С:Бухгалтерия 8, У нас УСНО (доходы), при заполнении Книги доходов и расходов, в налогооблагаемый доход попадает сумма уставного капитала, хотя не должна. Операцию делала проводками:
Д51 К75.1; Д75.1 К80.9. Подскажите как исправить?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2883 |
ИП находится на общем режиме. Ведется также бухучет в полном объеме для анализа деятельности ИП. Оплата процентов по кредиту осуществляется платежным поручением, где ставим операцию "Расчеты с контрагентом по займам и кредитам". Счет расчетов естественно 67.02. Подскажите, как (каким документом) оформить начисление процентов по кредиту (например, дт91.02кт67.02), чтобы проценты попали в книгу учета ИП. Пробовал вариант сразу в платежке ставить счет 91.02. Проценты попали в книгу учета, но это не устраивает, поскольку операция не отражается на счете 67.02. Пробовал и другой вариант. Проводил оплату процентов как оплату услуг и начислял проценты как услуги. При этом ставил счет расчетов 67.02. Однако при этом в кросс таблицу , хотя там расходы и отражаются документом "Поступление товаров и услуг", документ оплаты не попадает. Соответственно, раз нет документа оплаты, то и в книгу учета ИП такой расход не попадет (как не оплаченный). Если же я ставлю в "Поступлении товаров и услуг" и в платежке в качестве счета расчетов 60 счет, то всё прекрасно, то есть расход становится оплаченным и попадает в книгу учета ИП. Но опять это не то, что хочется, поскольку надо видеть движения по процентам на 67 счете, а не на 60. Как быть в такой ситуации? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2887 |
Подскажите, пожалуйста, каким документов отражается перенос убытков на будущее в налоговом учете? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2888 |
В программе «Бухгалтерия предприятия» релиз 1.6.13.3, платформа 8.1.13.37 не формируется журнал выданных счетов фактур, хотя все реализации и с\ф проведены. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2890 |
Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить затраты, связанные с приобретением земли? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2891 |
Помогите разобраться, делаем документы по НДС в 1с 8 бухгалтерия. Программа счет-фактуры на аванс почему-то по одному контрагенту помечает на удаление. Что можно сделать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2894 |
Можно в Платежном поручении входящем подцепить несколько платежек? Вот есть кнопка "Список" но не могу понять как она работает и то ли это,что мне нужно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2898 |
По какой причине может не закрываться расчет с отдельными контрагентами - оплата есть, поступление услуг есть, показывает отдельно и выводит их задолженность перед нами? 1С БП 8.1. Редакция 1.6. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2899 |
Есть услуги оказываемые на базе абонплаты (фиксированная сумма) в месяц, каким образом можно в начале каждого месяца автоматически формировать счета на оплату контрагентам? Платформа 1с8.1 Бухгалтерия проф. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2914 |
При операции "Закрытие месяца" не закрывается 26 счет. Как его закрыть и как узнать закрыт он или нет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2915 |
Что значит проверить аналитику по 26 счету? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2917 |
Оприходованы материалы с не правильным кол-ом (оприходовали больше чем надо) Материалы перемещались и списывались. Период закрыт. Как в данном периоде исправить ошибку. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2920 |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Имеется ли возможность, изменения расходов по амортизации с определенной даты(например с 01.01.09г. со счета 20 на счет 25), без изменения отнесения этих расходов в предыдущих периодов? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2921 |
Как установить лимит кассы? |
Ответ: |
<< получить по почте |