Вопрос: N-2961 |
В декабре 2008 поступил аванс от контрагента в размере 12000 рублей (за арендную плату за ноябрь месяц). Оформила платеж авансом, так как реализация была оформлена на 10 дней позже. Сумма реализации составила 10000 рублей. В январе 2009 года я вернула недоиспользованную сумму (2000 рублей) платежным поручением исходящим. Как мне возместить НДС? Организация находится на общей системе налогообложения. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2965 |
Почему в учете спецодежды и спецоснастки возникают разницы по ПБУ 18/02? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2967 |
76.02 в 77 активно/пассивный, а в 8ке - активный. Нужно поменять "активность" или добавить новый субсчет |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2968 |
Что такое остаток на 68.04.1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2975 |
В справочник "способы отражение зп в регл. учете" добавила проводку на 20 счет, документ "отражения зп в регл. учете" ее "не видит".2) Не закрывается 20 счет - нет базы распределения: плановая себестоимость. Реализация оформляется документом "Реализация". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2983 |
Сделали перенос данных из Зупа в Предприятие 8 за первый квартал 2009г. Но начисление зарплаты по 70 счету не отражается! Хотя выплата по дебету 70 прошла. Что не так?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2984 |
Как правильно ввести отрицательный начальный остаток по ОС? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2990 |
Я работаю 1с8 УСН. Делаю 2008г У меня автоматически не считает ПФстр и ПФнак. Что сделать,чтобы считало автоматом. Когда ставят 1С8 на экране должно быть 2 картинки . Одна 1С8 и 2-ая платформа |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2993 |
Возникла проблема в программе 1с бухгалтерия 8.1 ред.1.6:
1) При формировании книги покупок и книги продаж после всех регламентных операций не заполняются и не попадают в декларацию данные, регистрация с/ф на аванс не заполняется приходится выписывать в ручную.
2) При формировании декларации по налогу на прибыль не попадают все доходы, а расходы только управленческие и коммерческие.
Подскажите пожалуйста почему документы перестали попадать в накопительные регистры.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2997 |
В справочнике "ФизЛицо" две одинаковые записи.
Одну пометили на удаление, но удалить невозможно, т.к. ссылается на запись в справочнике "Сотрудники". Пробовали удалить другую запись - та же ссылка на справочник "Сотрудники". В справочнике "Сотрудники" пытались поменять "ФизЛицо" - не получилось. Что делать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2998 |
Не рассчитываются транспортные расходы по сч 44.06. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3000 |
С какой периодичностью необходимо предоставлять регламентированный отчет "Отчет об изменениях капитала (Форма № 3)"?
В описании данного отчета сказано, что ежемесячно, но при выгрузке отчета выдается ошибка: "Формат выгрузки допускает выгрузку отчетов только за календарный год".
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3002 |
Подскажите пожалуйста, почему при формировании Декларации по налогу на прибыль в косвенных расходах не учитывается начисленная заработная плата и взносы в ПФ. Хотя в регистре учета, суммы по зарплате отражаются. Все деятельность фирмы, Начисление и выплата з\п ведется в Бухгалтерия 8 и в кадры-зарплате 2.5 (дублируется) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3003 |
Мы с 01.01.09 г. перешли на 1С:Бухгалтерия 8. на 01.01.09 г. имеются остатки по невозмещенным суммам НДС, подлежащему вычету при подтверждении ставки 0%. Остатки внесла документом "Ввод начальных остатков НДС". При формировании книги покупок эти данные не попали в нее. Подскажите, каким документом нужно было внести начальные остатки, чтобы при формировании книги покупок они попадали в нее? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3006 |
вопрос по бухгалтерии (редакция 1.6).
Объясните, пожалуйста, почему в разделе -Зарплата-Расчет ЕСН программа не считает этот ЕСН. Подоходный налог рассчитывает на сотрудников по начислениям, а ЕСН по этим же начислениям этих же сотрудников-нет. Я даю команду -Заполнить (она выполняется), а следующая команда-Расчет ЕСН воспринимается, но не выполняется. Необходимые счета для этой операции открыты.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3009 |
Работник идет в отпуск с 4 мая, ему выданы отпускные 30 апреля по ведомости ч/з кассу,сформирован расходный ордер 30-м апреля,но провести его программа 1С 8 не дает,в кассе деньги оставлять не могу до мая и отпускные майские начислить апрелем тоже. что делать??? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3010 |
Бухгалтер производит закрытие месяца, счет 44 не закрывается, хотя галочка стоит, а так же остается висеть счет 91.2....проверили все проводки...подскажите что делать? (прибыль по месяцу есть, отгрузки были) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3011 |
Как сделать сторно в 1С8? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3013 |
26 счет не закрывается: Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности "не ЕНВД". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3016 |
На 44 счете сидит только з/п и налоги по з/п, более ничего! Прибыль есть, отрузки есть! Но при закрытии месяца 44 остается не закрытым. |
Ответ: |
<< получить по почте |