Вопрос: N-3020 |
При выводе доп. Листа книги продаж сообщение об ошибке "индекс за границами массива". Платформа 8.1.13.41, релиз 1.6.12.4 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3021 |
Как правильно отразить в программе метод начисления амортизации НУ с 01.01.09? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3025 |
У меня справочник номенклатуры в формате mxl (из версии 8.0), как его загрузить в 8.1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3026 |
Есть ли в 8.1 бух. обработка по корректировки нумерации документов в частности акты и счета фактуры? И хотелось бы услышать как их можно правильно автоматически нумеровать, если в программе две фирмы, а программа продолжает нумеровать по-порядку сплошняком? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3031 |
Как сформировать в "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8" отчет по марже для менеджеров? Т.е. кто отгрузил, на какую сумму и по какой себестоимости по-позиционно. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3032 |
Можно ли выписать счет фактуру без формирования документа-основания? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3034 |
При перепроведении документа "Реализация товаров и услуг" программа выдает сообщение:
Для номенклатуры "Кирпичи" (к примеру) в табличной части "Товары" по счету ГТД определен остаток 0 ед. "Кирпичи" из необходимых 1 000 ед. Что бы это значило? Что это за счет ГТД? У ГТД есть счет?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3039 |
При переносе данных из ЗУП (2.5.13.5) в Бухгалтерию предприятия (1.6.15.5) в некоторых РКО стоит Валюта руб., а в некоторых ставится Валюта RUR. Отчего это зависит? Как привести к единому виду? Спасибо. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3045 |
Помогите пожалуйста, в регистрах налогового учета не формируется расход денежных средств, когда в тоже время регистр поступления денежных средств формируется |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3046 |
Опишите, пожалуйста, подробную схему принятия к учету ОС стоимостью до 20 тыс.р (при условии, что в учетной политике оговорен такой лимит стоимости). При включении таких ОС в состав МПЗ операции оформляются документами "Поступление ТМЦ" и "Передача материалов в эксплуатацию", как материалы, или все-таки документом "Принятие ОС к учету"? При последнем варианте счета учета БУ и НУ должны быть 10.09, или в НУ используется счет 01.МЦ? По какому принципу выбирается "порядок включения стоимости в состав расходов"? нужно ли дополнительно после документа "Принятие к учету ОС" оформлять документ " Передача материалов в эксплуатацию"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3050 |
Как реализовать учет векселей в 1С Бухгалтерия 8.1. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3051 |
Подскажите пожалуйста, какими документами и проводками оформить следующие хоз. операции.
В нашей организации имеется пошивочный цех, для него, в качестве сырья покупается ткань и приходуется на склад(первая операция). Сырьё передается со склада в производство. Из ткани по спецификациям, а иногда и без них осуществляется пошив одежды(вторая операция). Готовая продукция вновь передается на склад(третья операция). Со склада готовая продукция передается сотруднику в подотчет или на основные средства(четвертая операция). Все.
У нас установлена программа 1С 8.1 Бухгалтерия 1.6.15.5
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3060 |
Я задавала вопрос касательно учета ОС до 20 тыс.р., был получен от Вас ответ: "..В Вашем случае нужно вводить документы: "Поступление товаров и услуг" с видом операции "покупка на счет затрат 10.09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности" и "Передача материалов в эксплуатацию", заполняя закладку "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"....(конец цитаты) Такой вкладки в документе нет, вообще нет никаких вкладок, кроме строки "Материалы". Это принципиально, или я какой-то не тот документ смотрю? (у меня в 1С только один документ "Передача материалов в экспл-цию", и я бы сказала, что он больше относится к спецодежде) В графе "Назначение использования" есть строка "Срок полезного использования" - ориентироваться нужно на классификатор и ставить срок, даже если он больше 12 мес (напр, для кондиционера)? В этом случае 1С не начислит, случайно, амортизацию? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3065 |
При закрытии месяца выходит следующая сообщение "Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД)". Подскажите, что делать?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3070 |
Как программно создать элемент управления в форме, например поле ввода? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3076 |
Подскажите, пожалуйста, какими документами лучше оформлять в типовой конфигурации передачу материалов в переработку и списание переданных материалов на себестоимость, если переработка осуществляется собственным вспомогательным производством организации(на выходе получаются новые материалы и заготовки). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3077 |
Вопрос по поводу "Взаиморасчетов с контрагентами по документам расчетов".
Все равно не получается в платежке 62.01. Флаг «Отразить в регистре взаиморасчетов по документам» поставлен.
При вводе остатков я создаю новый документ расчетов с контрагентами (ручной учет) и "втягиваю его в ввод остатков.
Но что тогда выбирать в платежке?
Если никакой документ расчетов не выбирать, то снова ставится 62.02.
Если втянуть созданный документ ручного учета, то будет 62.01, но тогда в реализацию подтягиваются не только платежки, но и этот документ ручного учета и аванс получается перезачтенным как раз на сумму ввода остатков и "висит" красное сальдо.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3080 |
Локальный ключ в системнике, за которым сидит бухгалтер, платформа 8 стоит на удаленном жестком диске (где-то в лок. сети). "Не обнаружен ключ защиты программы". Hasp licence manager установлен на компьютере бухгалтера. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3082 |
БП 8 сторнируется сумма на счете 69.02.2. Зарплата загружается из ЗУП. Скорее всего, ошибка по сотруднику, которого недавно завели. Платформа 8.1.11, релиз 1.6.15 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3091 |
Бухгалтер устанавливает запрет редактирования данных, но при этом возникает потребность редактировать акт сверки взаиморасчётов, для того что бы поставить галку - "акт согласован". Можно ли исключить запрет редактирования на акт сверки ? |
Ответ: |
<< получить по почте |