Вопрос: N-150 |
Как выгрузить данные из "Зарплата и кадры 77" отчета "Авансы в ПФ" и заполнить отчет по внешним данным в "Бухгалтерии 8.1"
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3691 |
Здравствуйте. Я работаю в 2-х Программах :1С: ЗУП 8.1 и 1С: Бух 8 Предприятие. В ЗУПе отражение расходов по больнычным листам предусмотрено с разбивкой за счет ср-в работодателя и за счет ФСС. Подскажите пожалуйста, а как в программе1С: Бух 8 Предприятие отразить часть пособия по временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет ФСС. Новый вид начисления завела, внесла соответствующие данные (убрала НДФЛ, ЕНС и т.п., указала отражение в бух/уч: Дт.69,01 Расходы по страхованию и Кт 70). Но, делая Начисление зпл, в графе "начисление", созданный Новый вид начисления "за счет ФСС" не отражается. Предложенный список Начислений орг-ций не содержит то "Новое" начисление? В чем моя ошибка? И к сожалению, данная сумма не попадает в Декларацию по ЕСН и Расчетную ведомость. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3692 |
Подскажите пожалуйста: при формировании отчетности Расчеты по авансовым платежам ЕСН, в графе 1100 Раздела 2 неверно указывается сумма не подлежащая налогообложению. Как мне проверить эту ошибку? К сожалению сформировать оборотную ведомость, как в 1С: 77 у меня не получается, не могу понять, как отсортировать "Виды начислений" по Сч.70, где я могла увидеть суммы не подлежащие налогообложению, и перепроверить начисления. И, возможно ли сформировать как в 1С:8 ЗУП - Анализ начисленных налогов и взносов, где также можно было бы увидеть суммы не подлежащие налогообложению? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3699 |
Начислили и выплатили Единовременное пособие на рождение ребенка 9989,86. (69.1/70, 70/50) через документ "начисление з/п". В начислении стоит "Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно пп. 1–12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС).." Но в форме 4-ФСС эта сумма не попадает в стр. 15 табл. 2 Раздел 1 и стр.12 табл. 3. Что делаем не так?? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3705 |
При сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета по счету 70 существует разница на сумму подоходного налога. В НУ сумма начисленной з/п и удержанного подоходного налога полностью относиться на затраты.Как нужно сделать чтобы между БУ и НУ не было расхождений по счету. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3710 |
1) В счет-фактуре выданном на аванс печатная форма плохо заполняется номенклатурой: в строчку печатной формы не все нужные слова из "содержание услуги, доп. сведения" помещаются. 2) старая форма сч-ф, хотя релиз обновили 3) Как в БП начислить дивиденды учредителю? Раньше был документ "корректировка записей регистров" по "НДФЛ сведения о доходах", сейчас в нем убрали поле "сумма налога" - стало неудобно.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3712 |
Как в БП начислить и выплатить отпускные в текущем месяце за текущий и за будущий месяц? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3717 |
Подскажите пожалуйста: у нас зарегистрировано в разной время 2 участка земли с разными кадастровыми номерами и ценами. При расчете авансовых платежей по земельному налогу программа выдает только расчет по последней регистрации, раздел 2 должен быть на 2 страницах и общая сумма к начислению и уплате в разделе 1. Что я неправильно занесла? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3718 |
Поясните, пожалуйста: в 2009 г. наша организация перешла с УСН на ОСНО. Как правильно ввести начальные остатки по основным средствам, учесть амортизацию с перерасчетом по правилам ПБУ. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3719 |
Как правильно зарегистрировать счет-фактуру на аванс по арендной плате, которую мы оплатили в июне за июль, и нам арендодатель выставил счет-фактуру на аванс, где ее занести? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3723 |
Здравствуйте, я сегодня уже задавала вопрос по поводу счет-фактуры на аванс, я так и сделала на основании платежного поручения исходящего занесла счет-фактуру полученную, но теперь в книге-покупок она отразилась не отдельно как аванс а в общей сумме , а при заполнении декларации эти суммы вообще не попадают, может быть я еще что-то не занесла? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3724 |
Подскажите пожалуйста, по какой причине при формировании налоговой декларации по НДС в Разделе 3 не проставляются суммы налоговой базы и суммы НДС по реализованным товара (по реализации все документы проведены)! |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3725 |
Как отразить списание товара на бой, вернее я ввела акт на списание, и вручную отразила проводками по НДС, но в книгу продаж данный НДС не попал, как занести его вручную в книгу продаж? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3730 |
Каким документом провести продажу объекта незавершенного строительства (б/с 08.3)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3733 |
Как в 8ке распечатать список контрагентов с юр.адресами? В "семерке" такая возможность была. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3734 |
После обновления на 1.6.16.6 некоторые счета-фактуры на аванс, по которым отгрузка в тот же день, перестали попадать в таб. часть обработки и по ним соответственно не выписываются счета-фактуры
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3735 |
Не правильно заполняется КУДиР ИП - не заполняется таблица 6.1 материальные расходы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3739 |
После обновления,в БП расчет ЕСН производится правильно,а в "отражении зарплаты в регламентированном учете"программа формирует не верные проводки по налога.Где можно посмотреть настройку проводок по ЕСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3741 |
Обновление через механизм поддержки, при запуске БП после обновления конфигурации вылетает по ошибке :
"Получения элемента по индексу для значения не определено".
{Документ.СчетФактураВыданный(486)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
СтрокаРезультата.СуммаНДС = Мин(СтрокаРезультата.СуммаНДС, РезультатРаспределения[1]);
Тестирование и испраление исходной информационной базы (до обновления) проходит без ошибок.
Что делать не понятно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3742 |
При регистрации поступления услуг в 1с бухгалтерия 8.1 устанавливаю флажок "предъявлен с\ф" на закладке "счет-фактура". В журнале учета получения счетов-фактур он есть, а проводки по НДС не формируются. Почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |