Вопрос: N-3841 |
Где в конфигурации 1С Предприниматель регламентированные отчеты 3-НДФЛ и Декларация по ЕСН для ИП, форма КНД 1151063? Релиз 1.6.15.6 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3849 |
По авансовым отчетам сотрудников проходят ж/д билеты (командировки), в которых выделен НДС расчетным путем. После проведения авансового отчета формируются проводки Д20 (26) К71 на сумму ж/д билета без НДС и Д19 К71 на сумму НДС. При формировании книги покупок этот НДС не попадает в книгу, соответственно так и остается на сч.19. Как правильно принять его к вычету? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3850 |
Здравствуйте! Приняли к учету ОС (оборудование и приборы). При вводе документов не ввели сумму уже начисленного износа. Где и как можно поправить данные? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3852 |
В 1С: Бухгалтерия 8.1 переписываю путь выгрузки платежки, все нормально выгружается, но не могу найти кнопку сохранения настройки, в 7 она есть, а в 8 что-то не вижу, после перезагрузки 8 путь устанавливается по умолчанию в корень программы, приходится заново переписывать путь выгрузки. Где находится кнопка сохранения настройки? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3851 |
Я писала Вам про то, что при распечатке документов из 1с (например оборотно-сальдовой ведомости) нет как это было в 7-ке в конце документа любого при распечатке ставилась дата и время распечатки. В 8-ке этого нет, как сделать чтобы это было, потому что при проверке не известно каким числом был этот документ, особенно если что-либо меняется. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3857 |
Здравствуйте, я пользуюсь программой Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.6), Мне нужно в счета на оплату внести следующие строчки, что сет действителен 20 банко дней и что по оплате покупатель согласен с условиями поставки. Раньше когда я пользовалась программой седьмой версии, я это спокойно делала сама через конфигуратор, а как мне это сделать в восьмерке. Денег на доработчиков директор не дает, вот и стараюсь по максимуму решать все вопросы сама. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3858 |
Мы недавно начали освоение 1С, возникает много проблем, но дело постепенно движется...
Вот один из самых серьезных вопросов: мы занимаемся розничной торговлей, все торговые точки у нас - НТТ(учет по продажным ценам). В 1С и реализация, и сдаваемая выручка в таком случае оформляется одним документом - приходным кассовым ордером. Но проблема в том, что мы не приходуем с точек всю выручку: например, реализация составила 5578руб., а в кассу организации сдается 5500руб. А отчет о розничных продажах не сформируешь, программа не позволяет(( из-за этого 1С неверно рассчитывает обороты и сальдо по 50 и 90.01 счетам. В программе они одинаковы, но на самом-то деле это не так.
Инвентаризацию(для формирования отчета о розничных продажах) проводить ежедневно или даже реже очень трудоемко - ассортимент большой, количество проданного контролировать не очень удобно. Идеальной была бы возможность формировать отчет о розничных продажах в НТТ вручную, без инвентаризации. Или, может быть, подскажите способ "обмануть" программу, т.е. ввести ложную инвентаризацию, с одной только итоговой цифрой...
В общем, проблема в двух словах: как найти возможность сформировать отчет о розничных продажах для НТТ при условии учета товара по стоимости продажи?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3860 |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4).
Есть внешняя обработка:
Процедура ФормированиеСправочникаКонтрагентов(ТипКонтрагента)
//Создаем вспомогательную таблицу контрагентов
ТаблицаКонтрагентов = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("Имя");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("ПолноеИмя");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("ИНН");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("КПП");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("Телефон");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("АдресЮридический");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("АдресФактический");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("ОКПО");
ТаблицаКонтрагентов.Колонки.Добавить("РасчетныйСчет");
//Если экспортируем расходы
Если ТипКонтрагента = "Покупатели" Тогда
//Если доступ к первой записи в файле ДБФ получен
Если ТаблицаДБФ.Первая() Тогда
//Переписывем все в таблицу
Пока НЕ ТаблицаДБФ.ВКонце() Цикл
НоваяСтрока = ТаблицаКонтрагентов.Добавить();
НоваяСтрока.Имя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.SNAME_POL));
НоваяСтрока.ПолноеИмя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.NAME_POL));
НоваяСтрока.ИНН = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.INN_POL));
НоваяСтрока.КПП = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.KPP_POL));
НоваяСтрока.Телефон = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.PHONE_POL));
НоваяСтрока.АдресЮридический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSU_POL));
НоваяСтрока.АдресФактический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSG_POL));
НоваяСтрока.ОКПО = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.OKPO_POL));
НоваяСтрока.РасчетныйСчет = "";
ТаблицаДБФ.Следующая();
КонецЦикла;
Иначе
Предупреждение("Не удалось открыть первую запись в файле!");
КонецЕсли;
Иначе
//Если доступ к первой записи в файле ДБФ получен
Если ТаблицаДБФ.Первая() Тогда
//Переписывем все в таблицу
Пока НЕ ТаблицаДБФ.ВКонце() Цикл
НоваяСтрока = ТаблицаКонтрагентов.Добавить();
НоваяСтрока.Имя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.SNAME_POST));
НоваяСтрока.ПолноеИмя = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.NAME_POST));
НоваяСтрока.ИНН = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.INN_POST));
НоваяСтрока.КПП = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.KPP_POST));
НоваяСтрока.Телефон = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.PHONE_POST));
НоваяСтрока.АдресЮридический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSU_POST));
НоваяСтрока.АдресФактический = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.ADRSG_POST));
НоваяСтрока.ОКПО = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.OKPO_POST));
НоваяСтрока.РасчетныйСчет = СокрЛП(Строка(ТаблицаДБФ.RS_B_POST));
ТаблицаДБФ.Следующая();
КонецЦикла;
Иначе
Предупреждение("Не удалось открыть первую запись в файле!");
КонецЕсли;
КонецЕсли;
//Удаляем повторяющиеся записи в полученной таблице
ТаблицаКонтрагентов.Свернуть("Имя, ПолноеИмя, ИНН, КПП, Телефон, АдресЮридический, АдресФактический, ОКПО, РасчетныйСчет", "");
//Создаем группу ТипКонтрагента если ее нет в справочнике Контрагентов
Контрагенты = Справочники.Контрагенты;
НайденнаяСсылка = Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ТипКонтрагента);
Если НайденнаяСсылка = Контрагенты.ПустаяСсылка() Тогда
НоваяГруппа = Контрагенты.СоздатьГруппу();
НоваяГруппа.Наименование = ТипКонтрагента;
НоваяГруппа.Записать();
КонецЕсли;
//Заполняем справочник Контрагенты
Для Каждого Строка Из ТаблицаКонтрагентов Цикл
НайденнаяСсылка = Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Строка.Имя);
Если НайденнаяСсылка = Контрагенты.ПустаяСсылка() Тогда
//Заполняем реквизиты
НовыйКонтрагент = Контрагенты.СоздатьЭлемент();
НовыйКонтрагент.ЮрФизЛицо = Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо;
НовыйКонтрагент.Наименование = Строка.Имя;
НовыйКонтрагент.ИНН = Строка.ИНН;
НовыйКонтрагент.КПП = Строка.КПП;
НовыйКонтрагент.НаименованиеПолное = Строка.ПолноеИмя;
НовыйКонтрагент.ОсновнойБанковскийСчет = Строка.РасчетныйСчет;
НовыйКонтрагент.КодПоОКПО = Строка.ОКПО;
НовыйКонтрагент.Записать();
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Поля телефона, юридического и фактического адресов не являются реквизитами. Подскажите пожалуйста, как их заполнить в обработке.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3861 |
Как в НТТ провести реализацию, если деньги пришли по безналу? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3862 |
Как сделать, чтобы в Торг-12, автоматом появлялся вид упаковки, в номенклатуре можно только выбрать единицу измерения. Мы продаем в бутылках - это ед.измер., а упаковка - коробка. Я знаю, как вручную, это проставить в табличной части, но это очень долго. Как это сделать автоматом, и как сделать, чтобы программа сама разбивала бутылки по коробкам, мы это тоже делаем вручную в табличной части, можно ошибиться, когда торопишься. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3864 |
Здравствуйте, подскажите как в счете 20,23,25,26 поменять местами субконто( 1 субконто должно быть статьи затрат)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3874 |
У меня розничная торговля.Совмещение ЕНВД и УСН:5 магазинов на ЕНВД,2-на УСН.В настройках стоит галка "Розница облагается ЕНВД".Но тогда прих.ордера по кассе по УСН она вешает на 90 (ЕНВД).Снимаю галку-все прих.ордера относит на 90 (УСН).Приходится корректировать вручную,но это сильно заморочно.Если где-то в настройках возможность "лимитирования" что конкретно относится к УСН,что к ЕНВД (например по названиям магазинов или по метражам)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3875 |
На предприятии (УСН, доходы-расходы) вводится 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Через документ «Ввод начальных остатков» введены начальн.ост., например, кредиторская задолженность по налогам. Отражение в УСН – принимаются. Однако, при проведении оплаты налогов – данные в КУДиР не попадают. Такая же ситуация и по расчетам с контрагентами. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3876 |
Как правильно в бухгалтерии предприятия 8 отразить поступление подакцизного товара и акциз?
Каким образом сумма акциза попадает на счета 68.03 и 90.04?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3878 |
1C:Б 8.1 ред. 1.6
Организация продала ОС с убытком. Сделана "Передача ОС" и соотв.проводки (все как на диске ИТС). Почему не заполняется налоговый регистр-расчет фин. рез-тов от реализации аморт. им-ва? Должно ли автоматически заполняться Приложение №3 к листу 02? как этого добиться? Может какие-либо операции надо сделать вручную?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3879 |
Делаю закрытие месяца, выдает это: "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:" Читала у вас, ничего похожего не видела! 26 счет - только з/п ген.диру, все остальное идет 20 счет - тоже почему-то не списывается в 90 счет?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3880 |
Никак не могу разобраться!!! Помогите пожалуйста, теперь вот это выдает "Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца 00000005 от 31.07.2009 12:00:04 Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции."
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3882 |
Подскажите, пожалуйста, у меня в книгу доходов и расходов попадает проводки регламентированные и РКО (Выплата з/п), причем проводки РКО попадают не полностью. Например выплата 20000, в книгу попадает 19250, что мне сделать чтобы все было правильно? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3884 |
Здравствуйте! Можно ли завести субсчет на 26 счете для ЕНВД (26.1 общехозяйственные расходы ЕНВД)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3887 |
База распределенная. После одного из обменов появилась "битая" ссылка на авансовый отчет, видна в ОСВ. |
Ответ: |
<< получить по почте |