Вопрос: N-3888 |
В третьем квартале в бухгалтерии 8 документы проводятся только по БУ, ни по НУ, ни по регистрам движений нет. Релиз 1.6.17.4, платформа 8.1.13.41. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3890 |
Как правильно отразить продажу ОС с убытком, чтобы заполнилась декларация по прибыли? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3891 |
Проблемы с декларацией по прибыли: 1) не заполняется лист 2 ячейка 110 (должна заполняться по приложению 4 к листу 2 ячейка 150); 2) не заполняется ячейка 41 приложения 2 к листу 2; 3) не заполняются ячейки 210, 220, 230 листа 2 суммы начисленных авансовых платежей за отчетный период. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3892 |
1) В "реализации товаров и услуг" счет расходов НУ подставляется 90.1.2, а не 90.1.1 - из за этого неправильно заполняется декларация по прибыли лист 02 прил 1 строка 010. 2) Услуги банка не попадают в декларацию по прибыли строку 200. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3893 |
При исчислении НДФЛ не учитываются "Доходы на предыдущих местах работы", соответственно не верно предоставляются стандартные налоговые вычеты. Понимаю, что где-то нужно поставить галочку "Учитывать доходы с предыдущего места работы", как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3897 |
Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С Бухгалтерия 8.1 откорректировать НДС. Ситуация следующая, в июне масяце был оформлен документ Платежное поручение входящее, который прошел как Аванс. Соответственно, это было отраженно проводками в Дт 76.АВ и зачет Аванса в Кт 76.АВ. В июле выяснилось, что эта платежка авансом не является. Подскажите, какими документами в июле исправить эту ситуацию, если за июнь уже была сдана декларация по НДС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3903 |
Создана ведомость начисления зарплаты, но не отражается в расходном ордере, соответственно расходный ордер не создается, в служебном сообщении выдает: по текущей ведомости нет сумм в выплате.. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3904 |
Заполненный документ "Передача материалов в переработку" при проведении не делает проводок. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3908 |
В справке 2-НДФЛ не сохраняется номер телефона организации, хотя в данных организации он стоит, как это можно исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3919 |
Подскажите, пожалуйста, стоит ли создать субсчета на 41.01 счете: 41.01.1 - товары с НДС и 41.01.2 - товары без НДС. Если можно обойтись без этих субсчетов, то как использовать аналитический учет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3921 |
Как в 1С Бухгалтерии оформить капитальный или текущий ремонт основного средства? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3923 |
Делаю закрытие месяца,выдает: Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 30.04.2009 23:59:59 Не установлен порядок подразделения для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка подразделений для закрытия счетов"
хотя за март всё было нормально,а так же за май месяц тоже без ошибок.В учетной политике ставила,делала груgповое перепроведение,но проблема не исчезла.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3930 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе начислить и выплатить отпускные - при начислении отпускных за 3 дня до месяца, в котором будет отпуск программа выдает ошибки. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3931 |
Расскажите поподробнее про 1С Бухгалтерию 8.1 SQL пожалуйста. У нас на предприятии 16 рабочих станций. Какая разница между простой и SQL? Связано ли это с серверами? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3932 |
Как разделить заработную плату если совмещаем ОСНО и ЕНВД, через начисление зарплаты? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3933 |
Добрый день.Формировала проводки вручную в операциях,счет факт.там нет проводки есть 41/60 что мне нужно,и как мне все это перенести в книгу покупок вручную? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3937 |
Здравствуйте! Я сделал авансовый отчет по бензину, счет 10.3, но при закрытии месяца этот счет не закрывается. Как исправить ошибку? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3943 |
Нужно сдать СЗВ-4 не за полный год, а чтобы период работы был 01.01.09 - 12.08.09. Как сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3946 |
В декларации по налогу на прибыль заполняется строка 200 приложения 1 листа 02 "сумма доходов, не учитываемая при определении налоговой базы" листа. В расшифровке ссылка на документы оприходования излишков товара, выявленного при инвентаризации. Откуда тут необлагаемый доход? Что поменять, что бы его не было. Проводки формируются автоматически. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3947 |
Как в программе отразить договор подряда с физлицом? |
Ответ: |
<< получить по почте |