Вопрос: N-3935 |
1.Работаю в 1СПредприятие 8,1(ред1,6),на УСН. При выплате отпускных ,как того требует ТК за 3 дня до начала отпуска(например 29.06.09),а начисляем отпускные 1-м числом следующего месяца(01.07.09) программа не дает провести выдачу по РКО (пишет дата РКО раньше даты начисления).Как решить эту проблему?
2.Если ввести дополнительное начисление"Отпуск" и провести его на 97 сч.,то какой порядок надо прописать,чтобы отпускные списались в следующем месяце и вошли в КДиР.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3951 |
Я попробовала провести все, как вы мне сказали, но возникли следующие проблемы:
1.Кроме начисления отпускных за следующий месяц начислена и ЗП за текущий и при выдаче по РКО отпускных(а ведь нигде нельзя указать ,что это отпускные?!) в КДиР принимается остаток ЗП за текущий месяц.Как можно от этого уйти?
2.При списании в следующем месяце 97 сч.РБП по оплате труда в КДиР ничего не попадает,хотя в справочнике указано,что расходы принимаются.Где я еще что-нибудь могла не проставить...????
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3954 |
У меня 3 вопроса:
1. Что нужно сделать, чтобы в сч-ф выданных автоматически проставлялись № и дата п/п (предоплата)?
2. нужна групповая обработка для изменения времени документов, автоматического формирования сч-ф на аванс. как это можно сделать?
3. как можно перепровести определенную группу документов?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3955 |
В нашей организации стоит 1С 8.1 "Упрощенка" при формирование оборотно-сальдовой ведомости у нас выскакивает сумма начального сальдо, которая не фигурирует не в одном из документов. Произвели обновление информационной базы, но безрезультатно сумма так и висит в оборотке. В чем может быть причина и как ее можно устранить?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3965 |
Как отразить компенсацию за использование личного автомобиля директора
организации в 1С: Бухгалтерия 8.1? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3968 |
В программе 1С:Предприятие 8.1 Бухгалтерия Версия Проф хочу создать нового пользователя "Оператор" с ограниченными правами, т.е. предоставить ему возможность только вносить информацию в справочники "Контрагенты" и "Номенклатура"; выписывать счета, сф и накладные с возможностью корректировки но без возможности проведения и удаления документов. Также закрыть доступ к просмотру к Банку, Кассе и Зарплате. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3970 |
У нас в офисе работает уборщица по договору возмездного оказания услуг.
Подскажите как правильно отразить в программе операции по начислению
вознаграждения, налогов с вознаграждения (по договору они удерживаются и
перечисляются организацией). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3973 |
В июле месяце наша компания попыталась обновить 1С бухгалтерию до версии 1.6.16.6 с версии 1.6.15.6. Но возникла проблема при обмене данными с конфигурацией Управление Торговлей релиз 10.3.7.9. В службе поддержки сказали: "Не синхронность выпуска конфигураций БП и УТ." В результате мы были вынуждены вернутся к версии 1.6.15.6, однако для нормальной работы мы загрузили из обновлений версии 1.6.16.6 - регламентную отчетность.
Номер версии программы при этом остался не изменным (меню "Справка"-> о программе) (при обновлении загружены только регламентные отчеты).
После выпуска новой верссии УТ было решено произвести обновление обоих конфигураций, однако при обновлении Бухгалтерии через конфигуратор, в окне обновлений (сравнений конфигураций) указан номер 1.6.16.6 (через информацию о программе номер версии по прежнему 1.6.15.6). В результате обновление до версии 1.6.16.6 не возможно - так как номер текущей версии по мнению конфигуратора не подходит для обновлений. При обновлении до версии 1.6.17.4 так же возникает ошибка, так как полагается что версия уже 1.6.16.6 и в
конфигурацию не вносятся требуемые изменения.
Каким образом можно обновить конфигурации или изменить номер конфигурации для системы обновления, а не для отображения в справке.
Поставить повторно на поддержку - путем объединения текущей конфигурации с конфигурацией 1.6.15.6 нет возможности, так как на диске ИТС и на сайте обновлений доступны только обновления, а не полная конфигурация. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3974 |
Как реализацию товаров и услуг можно провести без счета 41,01 (товары на
складах)? Мы сразу товар скупили и в этот же день продали без остатка. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3977 |
Как перевести материалы сч.10 в товары сч.41? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3978 |
Почему в 1с 8 Упрощенка при формировании акта сверки по кредиту не
отражаются сторонние услуги. Формируется только Дт( наша оплата поставщику). Документы по поступлению сторонних услуг сформированы. В КУДиР оплаченные услуги отражаются в расходах. Не могу увидеть реальную сверку с поставщиком. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3985 |
Как заполнить колонку в ТОРГ 12 масса(брутто)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3987 |
Как ввести расчетный счет, если он у иностранной организации начинается на 2 латинские буквы "LT" и вместе с ними составляют 20 цифр. Программа пишет, что счет введен не верно и не сохраняет его. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3990 |
Наша организация переплатила поставщику деньги через банк, они их на
следующий день вернули как "возврат ден. средств за недопоставленную
продукцию. Мы оформили платежное поручение входящее, возврат ден. средств поставщиком, а по шамотной ведомости у меня уменьшилась сумма реализации, как быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3991 |
Как в программе отразить возврат наличных на р/сч.? Какие действия
необходимо сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4000 |
Работаю в 1СПредприятие 8,1(редакция 1.6 (1.6.15.6) на ОСНО. Вид
деятельности-торговля. Расходы не распределяются на прямые и косвенные.
В чем причина? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4010 |
Мы работаем в 1С.Бухгалтерия 8.1 (редакция 1.6.17.4). При выполнении
операции "Регистрация счетов-фактур на аванс" выходит ошибка "Поле объекта
на обнаружено(СчетНаОплату)" (или подробно
"ОработкаРегистрацияСчетовФактурНаАванс(613):Поле объекта не обнаружено(Счет
НаОплату). СтрокаПоставке.СчетНаОплату=СтрПлатежа.СчетНаОплату". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4011 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста мне в таком вопросе. У нас в организации несколько подразделений, например Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, в этих отделениях находятся основные средства. Когда я провожу продажу основного средства, я заполняю документ передача ОС. При открытии Оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 я вижу эту продажу, но не с того подразделения, где это
ОС находится, а отдельной строчкой. Я тогда смотрю результат проведения Дт-Кт и делаю ручную проводку, то есть ставлю флажок на ручную проводку и уже вручную заполняю Подразделение, откуда продано ОС. Правильно ли я делаю? Может быть надо как-то по другому. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4014 |
Спасибо, дело в том, что в плане счетов 01 счет нет субконто "Склады" я его добавила сама, тогда стало видно на каких складах находятся ОС, т.к. у нас несколько складов Прянзерки, Усть-Каремша, Надежда, нам нужно знать где находятся эти ОС. А как я могу по другому сделать, чтобы знать где какие основные средства находятся. Вот поэтому когда я провожу продажу .мне приходится вручную добавлять наименование склада. Например в прошлом месяце я продала 70 штук наименований ОС.Когда проверила результат проведения Д-т К-т , наименование склада там нет, хотя когда я принимала эти ОС к учету я заполняла местонахождение ОС.Вот мне и приходится заполнять вручную, хотя сами понимаете это очень долгая работа. Но если я не поставлю наименование склада, продажа идет новой строкой, а не с того склада, где находится это ОС. Как мне быть? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4020 |
Каким образом распределить затраты которые относятся к распределяемым при совмещении ОСНО и ЕНВД? |
Ответ: |
<< получить по почте |