Вопрос: N-3630 |
Как проследить произведенные операции за определенный период(нехорошие сотрудники вносят изменения задним числом, получая излишки денег в кассе)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3736 |
При печати (на принтер) счета-фактуры в ТиС, она почему-то выходит на двух листах - по ширине на один лист не влезает. В чем дело?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3814 |
Подскажите, как обнулить остатки товаров (ТМЦ)? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3848 |
У меня в номенклатуре когда добавляешь новый товар, не ставятся автоматически коды,приходится в ручную набирать. Например:0000258,это много времени занимает, можно как-нибудь поставить автоматически? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3905 |
При создании нового документа "Реализация (купля-продажа) программа не дает редактировать цены, выводит надпись "Редактирование цен запрещено", хотя права стоят администратора. Подскажите, что делать в данной ситуации? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3926 |
Вопрос по взаиморасчетах с контрагентами.Я знаю,что в стандартной 1С нет отчета по взаиморасчетам,его добавляют программисты.Но я пришла работать на фирму и не могу сформировать этот отчет,он формируется только за период,когда работала бывшая сотрудница.Формируется по счет-фактуре,в которой есть возможность поставить срок оплаты,поэтому в отчете видна отсрочка клиента.Я завела на все расходные накладные счета фактуры и "привязала" их к расходным,все приходные кассовые тоже заведены на основе счетов.Когда я формирую отчет по взаиморасчетах,то выбираю период,контрагенты-Покупатели,счет,и выбираю по договорам и по всем документам,но отчет не формируется поскольку выдает ошибку: Если ТЗ.Заказ.СрокОплаты= ТЗ.Заказ.ДатаДокТогда(отчеты.Взаиморасчеты.Форма.Модуль(347):Поле агрегатного объекта не обнаружено(СрокОплаты).Подскажите,что я делаю не так?!Я во всех счетах повыставляла срок оплаты,где по факту,где отсрочка,но где-то ошибка. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3948 |
Напишите пожалуйста, почему после "свертки базы" в Торговле 7.7 и удаления помеченных объектов база становится "тяжелее". Например до свертки база весила 48911 Кб, после 85700 Кб.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3972 |
Как составит отчет в программе 1с:торговля и склад 7.7 ред 9.2? Мне
необходимо, чтобы в одном отчете видны были закупочная цена, по которой
принимаем товар, цена реализации и НДС. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3996 |
Можно ли в 1С ТиС сформировать отчет о реализованных товарах, чтобы в нем отображались несколько свойств (хотя бы 2) номенклатуры? Как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3999 |
Как посмотреть историю создания/изменения документов в Торговле? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4009 |
Подскажите каким образом я могу посмотреть оплачен счет или нет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4021 |
Подскажите, пожалуйста, где в 1С ТиС я могу проставить код ОКПО, при оформлении товарной накладной данный код у меня в документе не отражается. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4046 |
В программе 1с торговля и склад редакция 9.2 удалили отчет ккм! а теперь его надо восстановить, как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4051 |
Работаем в небольшой организации с USD не работаем и тут понадобилось что бы Управленческий учёт вёлся. в руб.
имеем Не меняется "Валюта управленческого учёта" в меню "Сервис\Настройки параметров учёта\ вкладка. Валюты"
При нажатие на кнопку "..." не чего не происходит. Как обойти это ограничения. Очень надо!!! (и если возможно разъясните последствия почему этого делать не стоит ).
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4052 |
Какая закупочная цена номенклатуры берется в отчете по продажам ТМ. Допустим в январе поступили яблоки 20 шт по цене 10 р./шт, в феврале 10 шт. по 15 р./шт. На конец февраля продали 25 шт. Как рассчитывается прибыль? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4053 |
Как в номенклатуре одному товару присвоить несколько цен? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4064 |
Для чего нужны "Резервы ТМЦ"? И как их правильно использовать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4083 |
При продаже товара отключили свет, в результате товар в программе не списался со склада но продажа прошла и чек пробился. В товарном отчёте получается лишних 600 руб.(стоимость проданного товара). Можно ли как-то провести товар заново или хотя бы убрать его из товарного отчета или удалить и заново внести? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4093 |
Документы формируются в ТиС 7.7, а затем проводки выгружаются в Бух 7.7. Возникают такие проблемы: При формирование документа поступление ТМЦ по иностранному поставщику у которого были авансы возникают постоянные разницы, которые отражаются на сч. НПР 41, а затем при продаже этого товара постоянные разницы должны списываться на счет НПР 99. Однако ТиС не делает проводки при продаже на счет НПР 99, соответственно эти проводки в Бух 7.7 не перегружаются и при закрытии месяца с применением ПБУ 18/02 возникают проблемы с учетом постоянных разниц. Что нужно сделать, чтобы в ТиС 7.7 в документе реализация появились проводки по счету НПР 99? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4115 |
Как поставить скидку на поступление от поставщиков,скидки разные,надо чтобы была полная стоимость и цена со скидкой, а на полную стоимость начислялась наценка для продажи? |
Ответ: |
<< получить по почте |