Вопрос: N-4269 |
Здравствуйте! мне нужно начислить аванс. Сначала заполняю регистр сведений "Авансы работникам организаций". Затем открываю документ "Зарплата к выплате организаций".Устанавливаю ,что это плановый аванс.Нажимаю "Заполнить по характеру выплаты". Потом "Записать" и "Ок".
Вопросы:
1. Правильный ли у меня порядок расчета аванса?
2. Авансы, которые введены в регистре сведений "Авансы работникам организаций" можно будет и дальше использовать из месяца в месяц при выплате оного? (Ведь величина аванса из месяца в месяц не меняется) 3.Когда я нажимаю в документе "Зарплата к выплате организаций" кнопку "Расcчитать размер планового аванса" у всех работников становится пустым поле сумма. Для чего эта кнопка?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4274 |
В ЗУП 2.5.17.8 не формируется отчет табель (расчет зарплаты по организациям->отчеты->табель учета рабочего времени Т-13) по внутренним совместителям. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4275 |
После последнего обновления зарплаты(октябрь 2009г) в расчетных листках,в расчетной ведомости и в своде начислений и удержаний не выводятся суммы сторно, в результате невозможно посмотреть даже общую сумму правильно.Например , работнику в сентябре была начислена зарплата по окладу за весь месяц, в октябре он принес больничный с 28.09.2009.При вводе больничного сторнируется оклад с 28.09.2009 по 30.09.2009 и начисляется оплата по больничному листу. Начисление по больничному листу попадает в отчеты , а сторно нет, поэтому неправильно выводятся итоги. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4276 |
Здравствуйте, у нас ЗУП 2.5.17.8. Столкнулись с проблемой при заполнении документа "Отражение з/п в регламентированном учете", а именно при заполнении автоматическом документа не заполняются проводки по ЕСН и ПФ. Как можно устранить эти неполадки. Заранее спасибо. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4286 |
вид начисления-Материальная помощь (код 2760) не применяется налоговый вычет 4000,00. Мат.помощь за счет собственных средств. проводка 91.02-70.Как сделать, чтоб вычет применялся? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4287 |
При расчете среднего заработка,программа там где осн.заработок за месяц пишет сумму начисленную итого за месяц, и еще допол.в графе премий указывает сумму премий за этот же месяц! В итоге получается сумма=итого начислено за мес.,вкл.премии+премии.Эту сумму она делит на кол-во дней и в итоге ср.заработ. получается завышенным.Где что-то не так. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4288 |
Можно ли в 1с ЗУП распечатать график работы? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4289 |
31.10 Начислен отпуск работнику за ноябрь месяц. Далее создаю документ зарплата к выплате организаций от 31.10 (в поле Выплачивать ставлю Отпускные, месяц начисления-ноябрь), делаю Заполнить по характеру выплаты. 1С пишет Не обнаружены данные для записи в табличную часть документа.
Заполняю список вручную, нажимаю Рассчитать-сумм нет. Подскажите как правильно заполнить документ для выплаты отпускных?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4290 |
Организация является плательщиком ЕНВД.Проблема в распределении долей по больничному листу за счет работодателя и за счет ФСС (должно быть из расчета МРОТ за счет ФСС , а разница - за счет работодателя). Где и как нам настроить данную функцию? Где находятся настройки? Опишите подробно, пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4295 |
1) При расчете среднего заработка не учитывается индексация. Релиз 2.5.16 2) Нужно, чтобы договор подряда не облагался ЕСН вообще, указываем вид дохода ЕСН: п.3. ст. 238 НК РФ, а удерживаются ФБ,ПФР и ФОМС. Как сделать, чтобы эти налоги не удерживались? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4299 |
Сотрудник был внешним совместителем, его зарплата по шкале доходов ЕСН превысила предел 280000.Сотрудника уволили, а через месяц приняли по основному месту работы. Почему налогооблагаемая база по ЕСН после приема и увольнения продолжает считаться по регрессу, а не начинает с нуля отсчитываться? Соответственно, и ставки налога ниже применяются. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4309 |
Организация является плательщиком ЕНВД.Проблема в распределении долей по больничному листу за счет работодателя и за счет ФСС (должно быть из расчета МРОТ за счет ФСС , а разница - за счет работодателя). Где и как нам настроить данную функцию? Где находятся настройки? Опишите подробно, пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4310 |
Повторно:Организация является плательщиком ЕНВД.Проблема в распределении долей по больничному листу за счет работодателя и за счет ФСС (должно быть из расчета МРОТ за счет ФСС , а разница - за счет работодателя). Пример: начислен б/л 5500 руб. , из которых 4330 руб. возм. ФСС в соотв.со ст. 2 Закона N 190-ФЗ (Д 69.13.1 К 70) а 1 170 руб. (разницу) - работодатель (Д26 К 70).При чем здесь проводка Д 68.11 К 70, которую Вы указали в ответе?Где и как нам настроить данную функцию? Где находятся настройки?где это отражается в отчетах??? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4313 |
Делаю начисление зарплаты, отражение зарплаты, начисление налогов в ЗУП, переношу в БП. В БП появляются документы "НДФЛ и ЕСН доходы и налоги", а в оборотке в БП данных по 69 счету (ЕСН) нет, хотя отражение переносили. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4314 |
Выплата зарплаты не отражается в расчетной ведомости Т-51. Релиз 2.5.17.8 |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4325 |
Не проводится "Зарплата к выплате" "прочие начисления" по разовым начислениям (аренда), требуется указать какой-то документ-основание. А мы компенсацию за аренду оформляли в документе "Начисление зарплаты работникам организации". |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4326 |
1)В страховом свидетельство ПФР у нас белорусский номер, а программа не дает вводить. 2) удержание за не отработанные дни отпуска уменьшает или не уменьшает базу по НДФЛ и ЕСН? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4330 |
В расчетной ведомости Т-51 не проставляется тарифная ставка, в релизах 2.5.17.8 и 2.5.18.2. В 2.5.16, например, та же ситуация проходит нормально. Это ошибка? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4331 |
В отчете "Структура задолженности организации" в 2.5.17.8 вместо периода выводится "не указан" у всех платежек, которые после обновления вводились. Ужасно не удобно, как сделать, чтобы месяц проставлялся? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-4334 |
Мы на УСНО, ЕСН не начисляем, кроме стр. и нак. части в ПФ. Договора подряда с ИЧП-как не начислять страховую и накопительную часть. Где поставить отметку? |
Ответ: |
<< получить по почте |