Вопрос: N-2550 |
Ситуация:
1.Документом ПоступленияТМЦ создается долг перед фирмой.
2.Долг полностью оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход).
3. Далее возврат от поставщика на эту сумму оформляется СтрокаВыпискиБанка (Приход)
4. Полностью (второй раз) оплачивается документом СтрокаВыпискиБанка(Расход).
В итоге получаем, что ни кто никому не должен.
5. Оформляем документ ПоступлениеТМЦ, проводим, Почему в проводках видим - зачет аванса ? открываем отчет ведомость по контрагентам - тоже документ фигурирует в авансах ?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2628 |
Добрый день. подскажите можно ли в комплексной программе в закладке зарплата и кадры завести дополнительные календари. Там установлено 20 календарей сменного графика. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2687 |
Не совсем понятно, откуда предел 40000.
Рекомендации методистов 1С по отражению в программе операций с основными средствами можно посмотреть по ссылке:
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=926#breakIIrISCINDDIIIDD926DI1
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2714 |
Вопросы у меня такие:
1.При попытке формирования проводок по з/пл. получаю сообщение:
У сотрудника: Иванова Н.В. нулевая база ЕСН, проводки по ЕСН будут отнесены на счет 91.2 или 91.1. Простите за безграмотность, что и где надо настроить, чтобы проводки нормально формировались на затратные счета?
2. Сформировала и провела документ выдача з/пл, а проводок не вижу, может они формируются кассовым документом? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2715 |
Установили 1С комплексную, не формируются типовые проводки. Подскажите, как это сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2772 |
Комплексная 7.7 ред. 4.5 В регламентированных отчетах Прибыль 1 кв.2009 года перестал отображаться КПП. Перестал он отображаться и в прибыли за предыдущие кварталы. Никаких изменений в ИНН и КПП не вносили. Как с этим справиться? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2811 |
Подскажите пожалуйста новичку, рассчитываю зп, проводок в оборотке не показывает. Наверное что то не то делаю. И вообще если можно расскажите подробно про зп в 1с комплексная. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-2851 |
Подскажите пожалуйста, как в 1с7.7 версия 4.5 оформить операцию по продаже валюты? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3066 |
Подскажите как правильно проводить операции с давальческим сырьем,если продукцию частично изготавливаем из своего сырья и давальческого. Например списание в производство? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3069 |
Релиз 488, но с доработками.
Поставщику был уплачен аванс (Строка ВБ). Затем следуют поступления ТМЦ и Работ-Услуг от поставщика. Происходит зачет аванса. Параллельно проходит ещё один аванс. Поступления продолжаются. На стыке двух авансов (первый заканчивается, остаток 750) происходит очередное поступление ТМЦ на 1700. По проводкам происходит зачет аванса. В движениях Поступления зачет разбит на две части 1300 - из первого аванса и 400 - из второго. Но ведь остаток первого аванса был 750. При трассировке программы в модуле Поступления 1300 берется из регистра поставщики. В чём может быть ошибка?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3108 |
Я установила программу 1С:Предприятие, но она полностью пустая, Как записать самой начальные данные. (Самоучка) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3126 |
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при формировании проводок по расчету зп в эту операции попадало и начисление ФСС НС и ПЗ. Проводки все настроила и в собственных юрлицах, и в дополнительных... |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3143 |
Как в 1С 77 комплексная настроить НДС в авто режиме 18% (сейчас в авто режиме НДС не считает, надо выбирать в ручную). |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3152 |
Хочу начислить зарплату задним числом а в начислении з/п стоит дата 31.05.09. Период выбирается с 01.04 по 30.04.а сама дата документа 31.05.09 и никак не могу ее изменить подскажите пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3153 |
Вопрос 1:Как сделать, чтобы в печатной форме "счет-фактуры выданной" в строке "Грузополучатель и его адрес" после котрагента не стояло слово "Адрес", а сразу шел почтовый индекс?
Вопрос 2: Как в печатной форме "ТОРГ-12" в строке "отпуск разрешил" указывалась должность и ФИО руководителя?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3308 |
У нас 1С:Предприятие-комплексная конфигурация, редакция 4.5. Нам нужно выставить документы на оказание услуг по аренде помещения(мы оказываем эти услуги). Каким документом это можно сделать. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3315 |
В мае ввели расчет по двум больничным разным людям. При расчете ЗП один из них попал в расч. ведомость, а по другому начислений не оказалось, работнику начислена только ЗП за отработанные дни. Попробовала пометить на удаление данный расчет, но программа не дала, выведя сообщение о невозможности удаления, и подсказку о сторнировании. Произвела сторнирование и ввела снова этот больничный, потом заново провела начисление ЗП, налогов, сделала расчет ЗП, и опять сумма больничного не попала в ведомость. Но самое страшное, программа дала только выплатить аванс, а при полной выплате суммы вообще не появились, т.е. полной выдачи не произошло. Кадровичка сказала, что в этот момент пыталась поменять период, может этим и был нанесен вред? Как можно исправить положение? Считаю ЗП только второй раз, и придерживалась алгоритма: начисление ЗП-начисление налогов с ФОТ-расчет ЗП-выплата аванса-полная выплата. В первый раз всё получилось. Подскажите, пожалуйста, про смену периода, он меняется автоматически или это делается вручную. Можно ли мне удалить все начисления за май и попробовать ввести все сначала.Как это сделать корректно, не сбив работу в программе? В мае ещё не была введена ни одна операция, кроме выдачи денег из кассы, я надеюсь, что не собью ведение учета? А может полная выплата из-за этого не происходит? Помогите, пожалуйста, разобраться почему в расчет не попал больничный, а потом вообще не произошла полная выплата? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3331 |
С 2006 года организация начала работу в программе 1с Комплексная. Аудиторы ввели начальные остатки по долгам покупателей фирме (сумма и НДС). В апреле 2009 деньги должники внесли в кассу по приходному кассовому ордеру, т.к. никакой реализации за три года этим контрагентам не было, то эти суммы долга программа увидела как авансы полученные и теперь эти деньги висят в авансах. Как правильно и корректно убрать эти суммы из авансов, ведь это был возврат долга. Может вместе с ПКО надо было ввести какой-нибудь документ, чтобы программа поняла, что это возрат долга, а не авансы, полученные от покупателей. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3333 |
Можно ли импортировать данные из 1с.7.7 в 1с:Подрядчик 1.4 или надо забивать вручную? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-3349 |
Ошибка выдается, если количество строк в табличной части «основные средства» больше сальдо конечного дебетового счета 08 (с аналитикой – объект внеоборотных активов из шапки документа) по ресурсу количество. Либо реквизит шапки документа «балансовая стоимость»*количество строк в табличной части «основные средства» больше сальдо конечного дебетового счета 08 (с аналитикой – объект внеоборотных активов из шапки документа) по ресурсу сумма. |
Ответ: |
<< получить по почте |