Вопрос: N-277 |
У нас Комплексная 7.7 При проведении док-та Списание ТМЦ выскакивает ошибка:
Если ТаблНоменклатуры.Получить.ПараметрыКолонки ("ГТД",,,,,,,)>0 Тогда (Глобальный модуль(8347)) Неверный идентификатор колонки! И еще перемещение ТМЦ не формирует бух. проводки
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-293 |
У нас операции по импорту. Возникла проблема. Поступление от импортера мы по условиям договора должны приходовать на 15 счет (Дт15 Кт60) в момент отгрузки со склада импортера по курсу на эту дату. В момент поступления товара на наш склад мы должны в 15 счет еще добавить таможенные платежи и транспортные услуги, и только после этого оприходовать товары на складе (Д т41 Кт15).
Никак не сообразим, какими документами это сделать. Если делать документ "Поступление ТМЦ (импорт)", то сразу формируется проводка оприходования на склад (Д т41 Кт15) и сразу считаются таможенные платежи, хотя товар еще не таможился. Если проводить его на момент оприходования на нашем складе, то курс валюты не тот, да и как отразить в учете движение товара с момента перехода права собственности до момента оприходования?
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-315 |
Ситуация следующая: есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.1, т.е. начисляются все налоги ЕСН, есть часть сотрудников на счёте затрат 44.1.2, т.е. начисляется налог ЕСН только в ПФ. Вопрос такой, нужно часть сотрудников перевести на счет 44.1.3, т.е все налоги ЕСН( кроме ПФ) будет исчислятся не полностью, а пропорционально расчетной базе, что необходимо для этого сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-393 |
Подскажите порядок расчета заработной платы. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-394 |
При выгрузке платежного поручения (к примеру)№ 1128 из 1С в Клиент-Банк, формируется файл 1с_to_klb.txt но в нем номер п/п обрезается на 128. Что могло случиться? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-448 |
Провела документ Начисление и удержание по списку, после расчета ЗП данные не попали в Журнал расчетов. Посмотрела у документа Отчет о движении документа - все движения, программа показала, что по Записи журналов расчетов - Нет записей по документу. Подскажите с чем это связано и как исправить? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-467 |
Организация производит продукцию неритмично, т.е. не каждый месяц.Амортизацию оборудования относим на счет 25, т.к. оно используется при производстве всей номенклатуры продукции.Если выпуск есть, амортизация распределяется пропорционально выпуску и счет закрывается, если выпуска нет, то амортизация остается на счете 25 в виде сальдо и в дальнейших расчетах ( в месяце, когда есть выпуск) не участвует. Как добиться закрытия счета 25 в любых случаях. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-517 |
У меня 1С предприятие, комплексная конфигурация, ред.4,5. Не отражаются операции по декабрю. Документы проводятся, а соответствующие им операции и проводки не проводятся. Помогите пожалуйста. |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-864 |
Существует ли в Комплексной 7.7. возможность расчета зарплаты сотрудников со сдельно-премиальной системой оплаты при сокращенной рабочей неделе (4 дн.) |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-870 |
Подскажите пожалуйста, почему в Комплексной 7.7 при формировании документов не формируются проводки? Отчет о бухгалтерских проводках заполняется, а вот самих операций нет. Бух итоги рассчитаны, точка актуальности стоит. Подскажите, почему? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-914 |
В комплексной конфигурации 1С, 7.7 редакция 4.5 (7.70.485)«Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры».
Проблема, сформированы все документы за год: банк, поступление ТМЦ, реализация, сторонние услуги и т.д. за период с 01.01.2008 до 31.12.2008.
В журнале операций видны все документы до 31.10.2008. При этом в Сервисе и в Регламентных операциях все проставлено (я работаю на 1С с 1998 года), диапазон просмотра везде выставлен 2008 год.
После повторного выставления всех необходимых флажков в Сервисе и в Регламентных операциях стали видны в журнале операций документы банка за весь 2008 год, а поступление ТМЦ и реализация так и не появились.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-930 |
Подскажите, пожалуйста, у сотрудника отпуск 42 дня, получается переходящий. На предприятии ведется резерв отпусков. Отпуск будущего периода должен падать на 96 счет, а ндфл с этого отпуска на 68. А у нас НДФЛ попадает тоже на 96 счет. Как настроить, чтобы ндфл попадал на 68 счет, а на 96 счету был только отпуск. Помогите, пожалуйста, а то мы вручную исправляем в документе "Формирование проводок" |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1016 |
Сотрудница уходит в декретный отпуск. Какие документы нужно сделать? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1045 |
1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год. В форме АДВ-6-1 показываются неполные сведения о суммах начисленных страховых взносов,а анализ счета страховой и накопительной части правильно! Что сделано не так? Где проверить? Алгоритм действий какой? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1089 |
Всегда ли доступно использование режима "Ввод документа на основании"? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1091 |
Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1198 |
С н.г. перешли на ведение многофирменного учета в Комплексной 7.7, завели в справочнике Фирмы и ЮрЛица, необходимые данные. НО при проведении любого документа, нет проводок. Дальше была изучена комплексная с диска ИТС (демонстрационная база), создавались и проводились документы, проводок не было. Хотя в демонстрационных документах проводки есть, но если документ перепровести, их нет. Как наладить многофирменный учет? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1228 |
Как в версии 7.7. комплексная отразить поступление товара в у.е а оплата в рублях по курсу. Если документ поступление тмц делает стандартную проводку 41.1 - 60.1.? |
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1265 |
1С:Комплексная конфигурация 7.7,редакция 4,5. Делаю отчет "Подготовка сведений в ПФР" за 2008 год при формировании отчета КАТЕГОРИЮ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА пишет СХ вместо НР, хотя наша организация не с/х организация. Плюс соотношение П=Н+С берет по процентам 2007 г. Хотя все начисления по накопительной (Н) и страховой (С) частей начисляет по процентам 2008 года.
|
Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос: N-1267 |
1С: Предприятие версия 7.7 комплексная конфигурация редакция 4.5 Не проводится документ "табель учета отработанного времени". По каждому сотруднику выводится ошибка и пишет "отработанное время учитывается по календарям его рабочего графика". Подскажите как должно быть все настроено?
|
Ответ: |
<< получить по почте |